昭和五十二年度湯津上村一般会計歳入歳出決算書 |
歳入 |
款 | 項 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
1.村税 | 139,231,000 | 173,520,334 | 144,890,109 | 28,630,225 | 5,659,109 | ||
1村民税 | 40,535,000 | 44,459,297 | 43,140,292 | 1,319,005 | 2,605,292 | ||
2固定資産税 | 53,311,000 | 62,174,050 | 56,858,540 | 5,315,510 | 3,547,540 | ||
3軽自動車税 | 3,484,000 | 3,617,480 | 3,557,020 | 60,460 | 73,020 | ||
4村たばこ消費税 | 17,000,000 | 16,472,920 | 16,472,920 | △527,080 | |||
5電気税 | 4,900,000 | 5,549,027 | 5,549,027 | 649,027 | |||
6木材引取税 | 1,000 | △1,000 | |||||
7特別土地保有税 | 20,000,000 | 41,247,560 | 19,312,310 | 21,935,250 | △687,690 | ||
2.地方譲与税 | 11,501,000 | 12,348,000 | 12,348,000 | 847,000 | |||
1自動車重量譲与税 | 11,501,000 | 12,348,000 | 12,348,000 | 847,000 | |||
3.娯楽施設利用税交付金 | 11,130,000 | 12,242,089 | 12,242,089 | 1,112,089 | |||
1娯楽施設利用税交付金 | 11,130,000 | 12,242,089 | 12,242,089 | 1,112,089 | |||
4.自動車取得税交付金 | 11,500,000 | 11,632,000 | 11,632,000 | 132,000 | |||
1自動車取得税交付金 | 11,500,000 | 11,632,000 | 11,632,000 | 132,000 | |||
5.地方交付税 | 337,330,000 | 343,791,000 | 343,791,000 | 6,461,000 | |||
1地方交付税 | 337,330,000 | 343,791,000 | 343,791,000 | 6,461,000 | |||
6.交通安全対策特別交付金 | 381,000 | 382,000 | 382,000 | 1,000 | |||
1交通安全対策特別交付金 | 381,000 | 382,000 | 382,000 | 1,000 | |||
7.分担金及び負担金 | 49,311,000 | 49,316,320 | 49,316,320 | 5,320 | |||
1分担金 | 49,247,000 | 49,211,500 | 49,211,500 | △35,500 | |||
2負担金 | 64,000 | 104,820 | 104,820 | 40,820 | |||
8.使用料及び手数料 | 13,915,000 | 14,900,927 | 14,849,397 | 51,530 | 934,397 | ||
1使用料 | 12,865,000 | 13,719,210 | 13,667,680 | 51,530 | 802,680 | ||
2手数料 | 1,050,000 | 1,181,717 | 1,181,717 | 131,717 | |||
9.国庫支出金 | 103,092,000 | 108,561,889 | 108,561,889 | 5,469,889 | |||
1国庫負担金 | 56,829,000 | 61,335,552 | 61,335,552 | 4,506,552 | |||
2国庫補助金 | 42,277,000 | 42,419,200 | 42,419,200 | 142,200 | |||
3委託金 | 3,986,000 | 4,807,137 | 4,807,137 | 821,137 | |||
10.県支出金 | 44,731,000 | 46,912,552 | 46,912,552 | 2,181,552 | |||
1県負担金 | 7,212,000 | 7,947,506 | 7,947,506 | 735,506 | |||
2県補助金 | 35,476,000 | 35,881,416 | 35,881,416 | 405,416 | |||
3委託金 | 2,043,000 | 3,083,630 | 3,083,630 | 1,040,630 | |||
11.財産収入 | 2,150,000 | 3,344,967 | 3,344,967 | 1,194,967 | |||
1財産運用収入 | 1,000,000 | 2,090,925 | 2,090,925 | 1,090,925 | |||
2財産売払収入 | 1,150,000 | 1,254,042 | 1,254,042 | 104,042 | |||
12.寄附金 | 3,000 | △3,000 | |||||
1寄附金 | 3,000 | △3,000 | |||||
13.繰入金 | 20,001,000 | 19,000,639 | 19,000,639 | △1,000,361 | |||
1特別会計繰入金 | 1,000 | △1,000 | |||||
2基金繰入金 | 20,000,000 | 19,000,639 | 19,000,639 | △999,361 | |||
14.繰越金 | 108,732,000 | 108,732,442 | 108,732,442 | 442 | |||
1繰越金 | 108,732,000 | 108,732,442 | 108,732,442 | 442 | |||
15.諸収入 | 8,141,000 | 7,170,740 | 7,170,740 | △970,260 | |||
1延滞金・加算金及び過料 | 1,502,000 | 246,010 | 246,010 | △1,255,990 | |||
2村預金利子 | 2,000,000 | 4,917,254 | 4,917,254 | 2,917,245 | |||
3雑入 | 4,639,000 | 2,007,476 | 2,007,476 | △2,631,524 | |||
16.村債 | 45,400,000 | 45,400,000 | 45,400,000 | ||||
1村債 | 45,400,000 | 45,400,000 | 45,400,000 | ||||
歳入合計 | 906,549,000 | 957,255,899 | 928,574,144 | 28,681,755 | 22,025,144 |
歳出 |
款 | 項 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 予算現額と支出済額との比較 |
1議会費 | 19,402,000 | 19,250,180 | 151,820 | △151,820 | ||
1議会費 | 19,402,000 | 19,250,180 | 151,820 | △151,820 | ||
2総務費 | 173,864,560 | 167,145,313 | 6,719,247 | △6,719,247 | ||
1総務管理費 | 147,054,369 | 141,283,623 | 5,770,746 | △5,770,746 | ||
2徴税費 | 18,941,096 | 18,632,416 | 308,680 | △308,680 | ||
3戸籍住民登録費 | 5,279,000 | 5,023,038 | 255,962 | △255,962 | ||
4選挙費 | 2,100,095 | 1,793,305 | 306,790 | △306,790 | ||
5統計調査費 | 226,000 | 192,616 | 33,384 | △33,384 | ||
6監査委員費 | 264,000 | 220,315 | 43,685 | △43,685 | ||
3民生費 | 104,213,013 | 101,696,474 | 2,516,539 | △2,516,539 | ||
1社会福祉費 | 50,322,813 | 48,479,156 | 1,843,657 | △1,843,657 | ||
2児童福祉費 | 53,890,200 | 53,217,318 | 672,882 | △672,882 | ||
4衛生費 | 42,954,000 | 42,098,716 | 855,284 | △855,284 | ||
1保健衛生費 | 42,954,000 | 42,098,716 | 855,284 | △855,284 | ||
5労働費 | 46,000 | 42,450 | 3,550 | △3,550 | ||
1失業対策費 | 1,000 | 1,000 | △1,000 | |||
2労働諸費 | 45,000 | 42,450 | 2,550 | △2,550 | ||
6農林水産業費 | 111,075,540 | 107,815,628 | 3,259,912 | △3,259,912 | ||
1農業費 | 110,707,540 | 107,538,958 | 3,168,582 | △3,168,582 | ||
2林業費 | 368,000 | 276,670 | 91,330 | △91,330 | ||
7商工費 | 2,262,000 | 2,205,670 | 56,330 | △56,330 | ||
1商工費 | 2,262,000 | 2,205,670 | 56,330 | △56,330 | ||
8土木費 | 140,578,138 | 133,719,109 | 6,859,029 | △6,859,029 | ||
1土木管理費 | 15,434,538 | 14,853,637 | 580,901 | △580,901 | ||
2道路橋りょう費 | 121,063,600 | 114,921,702 | 6,141,898 | △6,141,898 | ||
3河川費 | 4,080,000 | 3,943,770 | 136,230 | △136,230 | ||
9消防費 | 44,129,300 | 43,792,010 | 337,290 | △337,290 | ||
1消防費 | 44,129,300 | 43,792,010 | 337,290 | △337,290 | ||
10教育費 | 169,184,000 | 165,934,778 | 3,249,222 | △3,249,222 | ||
1教育総務費 | 25,072,000 | 24,274,229 | 797,771 | △797,771 | ||
2小学校費 | 88,065,000 | 87,286,624 | 778,376 | △778,376 | ||
3中学校費 | 24,194,000 | 23,890,199 | 303,801 | △303,801 | ||
4幼稚園費 | 9,802,000 | 9,579,385 | 222,615 | △222,615 | ||
5社会教育費 | 19,264,000 | 18,386,020 | 877,980 | △877,980 | ||
6保健体育費 | 2,787,000 | 2,518,321 | 268,679 | △268,679 | ||
11災害復旧費 | 1,000 | 1,000 | △1,000 | |||
1農林水産施設災害復旧費 | 1,000 | 1,000 | △1,000 | |||
12公債費 | 45,599,000 | 44,747,969 | 851,031 | △851,031 | ||
1公債費 | 45,599,000 | 44,747,969 | 851,031 | △851,031 | ||
13諸支出金 | 26,894,000 | 26,892,661 | 1,339 | △1,339 | ||
1普通財産取得費 | 26,894,000 | 26,892,661 | 1,339 | △1,339 | ||
14予備費 | 26,346,449 | 26,346,449 | △25,346,449 | |||
1予備費 | 26,346,449 | 26,346,449 | △26,346,449 | |||
歳出合計 | 906,549,000 | 855,340,958 | 51,208,042 | △51,208,042 | ||
歳入歳出差引残高 73,233,186円 |
昭和52年度湯津上村一般会計歳入歳出決算事項別明細書 |
歳入 |
款 | 項 | 目 | 予算現額 | |||
当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | |||
1.村民税 | 109,131,000 | 30,100,000 | 139,231,000 | |||
1.村民税 | 29,985,000 | 10,550,000 | 40,535,000 | |||
1.個人 | 27,465,000 | 10,291,000 | 37,756,000 | |||
1.法人 | 2,520,000 | 259,000 | 2,779,000 | |||
2.固定資産税 | 42,310,000 | 11,001,000 | 53,311,000 | |||
1.固定資産税 | 42,060,000 | 9,965,000 | 52,025,000 | |||
2.国有資産所在交付金納付金 | 250,000 | 1,036,000 | 1,286,000 | |||
3.軽自動車税 | 2,835,000 | 649,000 | 3,484,000 | |||
1.軽自動車税 | 2,835,000 | 649,000 | 3,484,000 | |||
4.村たばこ消費税 | 11,000,000 | 6,000,000 | 17,000,000 | |||
1.村たばこ消費税 | 11,000,000 | 6,000,000 | 17,000,000 | |||
5.電気税 | 3,000,000 | 1,900,000 | 4,900,000 | |||
1.電気税 | 3,000,000 | 1,900,000 | 4,900,000 | |||
6.木材引取税 | 1,000 | 1,000 | ||||
1.木材引取税 | 1,000 | 1,000 | ||||
7.特別土地保有税 | 20,000,000 | 20,000,000 | ||||
1.特別土地保有税 | 20,000,000 | 20,000,000 | ||||
2.地方譲与税 | 6,001,000 | 5,500,000 | 11,501,000 | |||
1.自動車重量譲与税 | 6,000,000 | 2,500,000 | 8,500,000 | |||
1.自動車重量譲与税 | 6,000,000 | 2,500,000 | 8,500,000 | |||
2.地方道路譲与税 | 1,000 | 3,000,000 | 3,001,000 | |||
1.地方道路譲与税 | 1,000 | 3,000,000 | 3,001,000 | |||
3.娯楽施設利用税交付金 | 7,130,000 | 4,000,000 | 11,130,000 | |||
1.娯楽施設利用税交付金 | 7,130,000 | 4,000,000 | 11,130,000 | |||
1.娯楽施設利用税交付金 | 7,130,000 | 4,000,000 | 11,130,000 | |||
4.自動車取得税交付金 | 9,000,000 | 2,500,000 | 11,500,000 | |||
1.自動車取得税交付金 | 9,000,000 | 2,500,000 | 11,500,000 | |||
1.自動車取得税交付金 | 9,000,000 | 2,500,000 | 11,500,000 | |||
5.地方交付税 | 300,000,000 | 37,330,000 | 337,330,000 | |||
1.地方交付税 | 300,000,000 | 37,330,000 | 337,330,000 | |||
1.地方交付税 | 300,000,000 | 37,330,000 | 337,330,000 | |||
6.交通安全対策特別交付金 | 1,000 | 380,000 | 381,000 | |||
1.交通安全対策特別交付金 | 1,000 | 380,000 | 381,000 | |||
1.交通安全対策特別交付金 | 1,000 | 380,000 | 381,000 | |||
7.分担金及び負担金 | 25,089,000 | 24,222,000 | 49,311,000 | |||
1.分担金 | 25,025,000 | 24,222,000 | 49,247,000 | |||
1.農材水産業費分担金 | 25,025,000 | 24,222,000 | 49,247,000 | |||
2.負担金 | 64,000 | 64,000 | ||||
1.教育費負担金 | 64,000 | 64,000 | ||||
8.使用料及び手数料 | 12,839,000 | 1,076,000 | 13,915,000 | |||
1.使用料 | 11,789,000 | 1,076,000 | 12,865,000 | |||
1.総務使用料 | 1,000 | 1,000 | ||||
2.民生使用料 | 10,600,000 | 1,076,000 | 11,676,000 | |||
3.教育使用料 | 988,000 | 988,000 | ||||
4.農林水産業費使用料 | 200,000 | 200,000 | ||||
2.手数料 | 1,050,000 | 1,050,000 | ||||
1.総務手数料 | 1,050,000 | 1,050,000 | ||||
9.国庫支出金 | 97,898,000 | 5,194,000 | 103,092,000 | |||
1.国庫負担金 | 50,602,000 | 6,227,000 | 56,829,000 | |||
1.民生費国庫負担金 | 31,613,000 | 6,227,000 | 37,840,000 | |||
2.教育費国庫負担金 | 18,989,000 | 18,989,000 | ||||
2.国庫補助金 | 43,450,000 | △1,173,000 | 42,277,000 | |||
1.民生費国庫補助金 | 15,000 | 414,000 | 429,000 | |||
2.土木費国庫補肋金 | 40,000,000 | 40,000,000 | ||||
3.教育費国庫補助金 | 3,435,000 | △1,587,000 | 1,848,000 | |||
3.委託金 | 3,846,000 | 140,000 | 3,986,000 | |||
1.総務費委託金 | 1,201,000 | 1,201,000 | ||||
2.民生費委託金 | 2,645,000 | 2,645,000 | ||||
3.農業費委託金 | 140,000 | 140,000 | ||||
10.県支出金 | 28,090,000 | 16,641,000 | 44,731,000 | |||
1.県負担金 | 6,382,000 | 830,000 | 7,212,000 | |||
民生費県負担金 | 6,382,000 | 830,000 | 7,212,000 | |||
2.県補助金 | 20,068,000 | 15,408,000 | 35,476,000 | |||
1.総務費県補助金 | 130,000 | 130,000 | ||||
2.民生費県補助金 | 3,734,000 | 54,000 | 3,788,000 | |||
3.保健衛生費県補助金 | 503,000 | 503,000 | ||||
4.農林水産業費県補助金 | 13,690,000 | 16,147,000 | 29,837,000 | |||
5.消防費県補助金 | 1,000 | 1,000 | ||||
6.教育費県補助金 | 2,010,000 | △793,000 | 1,217,000 | |||
3.委託金 | 1,640,000 | 403,000 | 2,043,000 | |||
1.総務費委託金 | 1,604,000 | 63,000 | 1,667,000 | |||
2.民生費委託金 | 16,000 | 16,000 | ||||
3.衛生費委託金 | 20,000 | 20,000 | ||||
4.農業費委託金 | 298,000 | 298,000 | ||||
5.土木費委託金 | 42,000 | 42,000 | ||||
11.財産収入 | 1,002,000 | 1,148,000 | 2,150,000 | |||
1.財産運用収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||
1.利子及び配当金 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||
2.財産売払収入 | 2,000 | 1,148,000 | 1,150,000 | |||
1.不動産売払収入 | 1,000 | 548,000 | 549,000 | |||
2.物品売払収入 | 1,000 | 600,000 | 601,000 | |||
12.寄付金 | 3,000 | 3,000 | ||||
1.寄付金 | 3,000 | 3,000 | ||||
1.一般寄付金 | 1,000 | 1,000 | ||||
2.民生費寄附金 | 1,000 | 1,000 | ||||
3.教育費寄附金 | 1,000 | 1,000 | ||||
13.繰入金 | 20,001,000 | 20,001,000 | ||||
1.特別会計繰入金 | 1,000 | 1,000 | ||||
1.特別会計繰入金 | 1,000 | 1,000 | ||||
2.基金繰入金 | 20,000,000 | 20,000,000 | ||||
1.基金繰入金 | 20,000,000 | 20,000,000 | ||||
14.繰越金 | 93,968,000 | 14,764,000 | 108,732,000 | |||
1.繰越金 | 93,968,000 | 14,764,000 | 108,732,000 | |||
1.繰越金 | 93,968,000 | 14,764,000 | 108,732,000 | |||
15.諸収入 | 6,847,000 | 1,294,000 | 8,141,000 | |||
1.延滞金加算金及び過料 | 2,000 | 1,500,000 | 1,502,000 | |||
1.延滞金 | 1,000 | 1,500,000 | 1,501,000 | |||
2.加算金 | 1,000 | 1,000 | ||||
2.村預金利子 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||||
1.村預金利子 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||||
3.雑入 | 4,845,000 | △206,000 | 4,639,000 | |||
1.雑入 | 4,845,000 | △993,000 | 3,852,000 | |||
2.国民年金印紙売捌手数科 | 787,000 | 787,000 | ||||
16.村債 | 37,000,000 | 8,400,000 | 45,400,000 | |||
1.村債 | 37,000,000 | 8,400,000 | 45,400,000 | |||
1.教育費 | 15,000,000 | 8,400,000 | 23,400,000 | |||
2.臨時市町村道整備事業債 | 22,000,000 | 22,000,000 | ||||
歳入合計 | 754,000,000 | 152,549,000 | 906,549,000 |
款 | 項 | 目 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 | |
節 | |||||||||
区分 | 金額 | ||||||||
1.村民税 | 173,520,334 | 144,890,109 | 28,630,225 | ||||||
1.村民税 | 44,459,297 | 43,140,292 | 1,319,005 | ||||||
1.個人 | 40,339,947 | 39,327,322 | 1,012,625 | ||||||
1.現年度分 | 37,671,000 | 40,181,433 | 39,277,081 | 904,352 | |||||
2.滞納繰越分 | 85,000 | 158,514 | 50,241 | 108,273 | |||||
1.法人 | 4,119,350 | 3,812,970 | 306,380 | ||||||
1.現年度分 | 2,779,000 | 4,106,350 | 3,799,970 | 306,380 | |||||
2.滞納繰越分 | ― | 13,000 | 13,000 | ― | |||||
2.固定資産税 | 62,174,050 | 56,858,540 | 5,315,510 | ||||||
1.固定資産税 | 60,888,030 | 55,572,520 | 5,315,510 | ||||||
1.現年度分 | 51,885,000 | 59,964,480 | 54,837,110 | 5,127,370 | |||||
2.滞納繰越分 | 140,000 | 923,550 | 735,410 | 188,140 | |||||
2.国有資産所在交付金納付金 | 1,286,020 | 1,286,020 | |||||||
1.現年度分 | 1,286,000 | 1,286,020 | 1,286,020 | ||||||
3.軽自動車税 | 3,617,480 | 3,557,020 | 60,460 | ||||||
1.軽自動車税 | 3,617,480 | 3,557,020 | 60,460 | ||||||
1.現年度分 | 3,449,000 | 3,565,530 | 3,538,030 | 27,500 | |||||
2.滞納繰越分 | 35,000 | 51,950 | 18,990 | 32,960 | |||||
4.村たばこ消費税 | 16,472,920 | 16,472,920 | |||||||
1.村たばこ消費税 | 16,472,920 | 16,472,920 | |||||||
1.現年度分 | 17,000,000 | 16,472,920 | 16,472,920 | ||||||
5.電気税 | 5,549,027 | 5,549,027 | |||||||
1.電気税 | 5,549,027 | 5,549,027 | |||||||
1.現年度分 | 4,900,000 | 5,549,027 | 5,549,027 | ||||||
6.木材引取税 | |||||||||
1.木材引取税 | |||||||||
1.現年度分 | 1,000 | ||||||||
7.特別土地保有税 | 41,247,560 | 19,312,310 | 21,935,250 | ||||||
1.特別土地保有税 | 41,247,560 | 19,312,310 | 21,935,250 | ||||||
1.現年度分 | 18,000,000 | 27,792,800 | 17,692,590 | 10,100,210 | |||||
2.滞納繰越分 | 2,000,000 | 13,454,760 | 1,619,720 | 11,835,040 | |||||
2.地方譲与税 | 12,348,000 | 12,348,000 | |||||||
1.自動車重量譲与税 | 8,926,000 | 8,926,000 | |||||||
1.自動車重量譲与税 | 8,926,000 | 8,926,000 | |||||||
1.自動車重量譲与税 | 8,500,000 | 8,926,000 | 8,926,000 | ||||||
2.地方道路譲与税 | 3,422,000 | 3,422,000 | |||||||
1.地方道路譲与税 | 3,422,000 | 3,422,000 | |||||||
1.地方道路譲与税 | 3,001,000 | 3,422,000 | 3,422,000 | ||||||
3.娯楽施設利用税交付金 | 12,242,089 | 12,242,089 | |||||||
1.娯楽施設利用税交付金 | 12,242,089 | 12,242,089 | |||||||
1.娯楽施設利用税交付金 | 12,242,089 | 12,242,089 | |||||||
1.娯楽施設利用税交付金 | 11,130,000 | 12,242,089 | 12,242,089 | ||||||
4.自動車取得税交付金 | 11,632,000 | 11,632,000 | |||||||
1.自動車取得税交付金 | 11,632,000 | 11,632,000 | |||||||
1.自動車取得税交付金 | 11,632,000 | 11,632,000 | |||||||
1.自動車取得税交付金 | 11,500,000 | 11,632,000 | 11,632,000 | ||||||
5.地方交付税 | 343,791,000 | 343,791,000 | |||||||
1.地方交付税 | 343,791,000 | 343,791,000 | |||||||
1.地方交付税 | 343,791,000 | 343,791,000 | |||||||
1.地方交付税 | 337,330,000 | 343,791,000 | 343,791,000 | ||||||
6.交通安全対策特別交付金 | 382,000 | 382,000 | |||||||
1.交通安全対策特別交付金 | 382,000 | 382,000 | |||||||
1.交通安全対策特別交付金 | 382,000 | 382,000 | |||||||
1.交通安全対策特別交付金 | 381,000 | 382,000 | 382,000 | ||||||
7.分担金及び負担金 | 49,316,320 | 49,316,320 | |||||||
1.分担金 | 49,211,500 | 49,211,500 | |||||||
1.農材水産業費分担金 | 49,211,500 | 49,211,500 | |||||||
1.農業費分担金 | 15,863,000 | 15,777,500 | 15,777,500 | ||||||
2.滞納繰越分 | 33,384,000 | 33,434,000 | 33,434,000 | ||||||
2.負担金 | 104,820 | 104,820 | |||||||
1.教育費負担金 | 104,820 | 104,820 | |||||||
1.小中学校費負担金 | 64,000 | 104,820 | 104,820 | ||||||
8.使用料及び手数料 | 14,900,927 | 14,849,397 | 51,530 | ||||||
1.使用料 | 13,719,210 | 13,667,680 | 51,530 | ||||||
1.総務使用料 | |||||||||
1.総務使用料 | 1,000 | ||||||||
2.民生使用料 | 11,608,410 | 11,559,660 | 48,750 | ||||||
1.社会福祉使用料 | 11,676,000 | 11,608,410 | 11,559,660 | 48,750 | |||||
3.教育使用料 | 1,851,700 | 1,848,920 | 2,780 | ||||||
1.幼稚園使用料 | 900,000 | 1,772,200 | 1,769,420 | 2,780 | |||||
2.社会教育使用料 | 88,000 | 79,500 | 79,500 | ||||||
4.農林水産業費使用料 | 259,100 | 259,100 | |||||||
1.農林水産業費使用料 | 200,000 | 259,100 | 259,100 | ||||||
2.手数料 | 1,181,717 | 1,181,717 | |||||||
1.総務手数料 | 1,181,717 | 1,181,717 | |||||||
1.総務手数料 | 1,050,000 | 1,181,717 | 1,181,717 | ||||||
9.国庫支出金 | 108,561,889 | 108,561,889 | |||||||
1.国庫負担金 | 61,335,552 | 61,335,552 | |||||||
1.民生費国庫負担金 | 44,538,256 | 44,538,256 | |||||||
1.社会福祉費国庫負担金 | 13,403,000 | 18,942,000 | 18,942,000 | ||||||
2.児童福祉費国庫負担金 | 24,437,000 | 25,596,256 | 25,596,256 | ||||||
2.教育費国庫負担金 | 20,393,296 | 20,393,296 | |||||||
1.義務教育費国庫負担金 | 1,069,000 | 1,107,296 | 1,107,296 | ||||||
2.公立学校施設整備費国庫負担金 | 17,920,000 | 19,286,000 | 19,286,000 | ||||||
2.国庫補助金 | 42,419,200 | 42,419,200 | |||||||
1.民生費国庫補助金 | 545,600 | 545,600 | |||||||
1.社会教育費国庫補助金 | 429,000 | 545,600 | 545,600 | ||||||
2.土木費国庫補肋金 | 40,000,000 | 40,000,000 | |||||||
1.土木費国庫補助金 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | ||||||
3.教育費国庫補助金 | 1,873,600 | 1,873,600 | |||||||
1.義務教育費国庫補助金 | 288,000 | 364,600 | 364,600 | ||||||
2.社会福祉費国庫補助金 | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,350,000 | ||||||
3.幼稚園就園国庫補助金 | 210,000 | 159,000 | 159,000 | ||||||
3.委託金 | 4,807,137 | 4,807,137 | |||||||
1.総務費委託金 | 1,339,491 | 1,339,491 | |||||||
1.総務管理費委託金 | 1,000 | ||||||||
2.選挙費委託金 | 1,200,000 | 1,339,491 | 1,339,491 | ||||||
2.民生費委託金 | 3,467,646 | 3,467,646 | |||||||
1.社会補祉費委託金 | 2,337,000 | 3,141,301 | 3,141,301 | ||||||
2.児童福祉費委託金 | 308,000 | 326,345 | 326,345 | ||||||
3.農業費委託金 | ― | ― | |||||||
1.農業費委託金 | 140,000 | ― | ― | ||||||
10.県支出金 | 46,912,552 | 46,912,552 | |||||||
1.県負担金 | 7,947,506 | 7,947,506 | |||||||
民生費県負担金 | 7,947,606 | 7,947,506 | |||||||
1.社会福祉費県負担金 | 3,351,000 | 3,888,599 | 3,888,599 | ||||||
2.児童福祉費県負担金 | 3,861,000 | 4,058,907 | 4,058,907 | ||||||
2.県補助金 | 35,881,416 | 35,881,416 | |||||||
1.総務費県補助金 | 155,000 | 155,000 | |||||||
1.総務費県補助金 | 130,000 | 155,000 | 155,000 | ||||||
2.民生費県補助金 | 3,704,281 | 3,704,281 | |||||||
1.社会福祉費県補助金 | 3,788,000 | 3,704,281 | 3,704,281 | ||||||
3.保健衛生費県補助金 | 412,782 | 412,782 | |||||||
1.保健衛生費県補助金 | 503,000 | 412,782 | 412,782 | ||||||
4.農林水産業費県補助金 | 30,381,028 | 30,381,028 | |||||||
1.農業委員会県補助金 | 2,200,000 | 2,988,000 | 2,988,000 | ||||||
1.農業費県補助金 | 27,637,000 | 27,383,028 | 27,383,028 | ||||||
5.消防費県補助金 | |||||||||
1.消防施設費県補助金 | 1,000 | ||||||||
6.教育費県補助金 | 1,228,325 | 1,228,325 | |||||||
1.教育費県補助金 | 1,217,000 | 1,228,325 | 1,228,325 | ||||||
3.委託金 | 3,083,630 | 3,083,630 | |||||||
1.総務費委託金 | 1,933,090 | 1,933,090 | |||||||
1.総務管理費委託金 | 40,000 | 29,339 | 29,339 | ||||||
2.徴税費委託金 | 1,480,000 | 1,757,751 | 1,757,751 | ||||||
3.統計調査費委託金 | 147,000 | 146,000 | 146,000 | ||||||
2.民生費委託金 | 287,500 | 287,500 | |||||||
1.民生費委託金 | 16,000 | 287,500 | 287,500 | ||||||
3.衛生費委託金 | 27,200 | 27,200 | |||||||
1.衛生費委託金 | 20,000 | 27,200 | 27,200 | ||||||
4.農業費委託金 | 794,400 | 794,400 | |||||||
1.農業費委託金 | 298,000 | 794,400 | 794,400 | ||||||
5.土木費委託金 | 41,440 | 41,440 | |||||||
1.土木費委託金 | 42,000 | 41,440 | 41,440 | ||||||
11.財産収入 | 3,344,967 | 3,344,967 | |||||||
1.財産運用収入 | 2,090,925 | 2,090,925 | |||||||
1.利子及び配当金 | 2,090,925 | 2,090,925 | |||||||
1.基金利子収入 | 1,000,000 | 2,090,925 | 2,090,925 | ||||||
2.財産売払収入 | 1,254,042 | 1,254,042 | |||||||
1.不動産売払収入 | 1,242,042 | 1,242,042 | |||||||
1.不動産売払収入 | 549,000 | 1,242,042 | 1,242,042 | ||||||
2.物品売払収入 | 12,000 | 12,000 | |||||||
1.物品売払収入 | 601,000 | 12,000 | 12,000 | ||||||
12.寄付金 | |||||||||
1.寄付金 | |||||||||
1.一般寄付金 | |||||||||
1.一般寄付金 | 1,000 | ||||||||
2.民生費寄附金 | |||||||||
1.民生費寄附金 | 1,000 | ||||||||
3.教育費寄附金 | |||||||||
1.教育費寄附金 | 1,000 | ||||||||
13.繰入金 | 19,000,639 | 19,000,639 | |||||||
1.特別会計繰入金 | |||||||||
1.特別会計繰入金 | |||||||||
1.特別会計繰入金 | 1,000 | ||||||||
2.基金繰入金 | 19,000,639 | 19,000,639 | |||||||
1.基金繰入金 | 19,000,639 | 19,000,639 | |||||||
1.基金繰入金 | 20,000,000 | 19,000,639 | 19,000,639 | ||||||
14.繰越金 | 108,732,442 | 108,732,442 | |||||||
1.繰越金 | 108,732,442 | 108,732,442 | |||||||
1.繰越金 | 108,732,442 | 108,732,442 | |||||||
1.繰越金 | 108,732,000 | 108,732,442 | 108,732,442 | ||||||
15.諸収入 | 7,170,740 | 7,170,740 | |||||||
1.延滞金加算金及び過料 | 246,010 | 246,010 | |||||||
1.延滞金 | 246,010 | 246,010 | |||||||
1.延滞金 | 1,501,000 | 246,010 | 246,010 | ||||||
2.加算金 | |||||||||
1.加算金 | 1,000 | ||||||||
2.村預金利子 | 4,917,254 | 4,917,254 | |||||||
1.村預金利子 | 4,917,254 | 4,917,254 | |||||||
1.村預金利子 | 20,000,000 | 4,917,254 | 4,917,254 | ||||||
3.雑入 | 2,007,476 | 2,007,476 | |||||||
1.雑入 | 1,129,879 | 1,129,879 | |||||||
1.雑入 | 3,852,000 | 1,129,879 | 1,129,879 | ||||||
2.国民年金印紙売捌手数科 | 877,597 | 877,597 | |||||||
1.国民年金印紙売捌手数科 | 787,000 | 877,597 | 877,597 | ||||||
16.村債 | 45,400,000 | 45,400,000 | |||||||
1.村債 | 45,400,000 | 45,400,000 | |||||||
1.教育費 | 23,400,000 | 23,400,000 | |||||||
1.小学校債 | 23,400,000 | 23,400,000 | 23,400,000 | ||||||
2.臨時市町村道整備事業債 | 22,000,000 | 22,000,000 | |||||||
1.臨時市町村道整備事業債 | 22,000,000 | 22,000,000 | 22,000,000 | ||||||
歳入合計 | 906,549,000 | 957,255,899 | 928,574,144 | 28,681,755 |
歳出 |
款 | 項 | 目 | 予算現額 | ||||
当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減額 | 計 | |||
1.議会費 | 18,361,000 | 1,041,000 | 19,402,000 | ||||
1.議会費 | 18,361,000 | 1,041,000 | 19,402,000 | ||||
1.議会費 | 18,361,000 | 1,041,000 | 19,402,000 | ||||
2.総務費 | 149,420,000 | 21,058,000 | 3,386,560 | 173,864,560 | |||
1.総務管理費 | 122,807,000 | 21,301,000 | 2,946,369 | 147,054,369 | |||
1.一般管理費 | 83,442,000 | 3,614,000 | 1,377,890 | 88,433,890 | |||
2.文書広報費 | 3,940,000 | 1,020,000 | 101,479 | 5,061,479 | |||
3.会計管理費 | 599,000 | △90,000 | 45,000 | 554,000 | |||
4.財産管理費 | 30,269,000 | 15,980,000 | 1,320,000 | 47,569,000 | |||
5.企画費 | 2,550,000 | 500,000 | 100,000 | 3,150,000 | |||
6.交通安全対策費 | 2,007,000 | 277,000 | 2,000 | 2,286,000 | |||
2.徴税費 | 19,237,000 | △497,000 | 201,096 | 18,941,096 | |||
1.税務総務費 | 15,712,000 | △943,000 | 201,096 | 14,970,096 | |||
2.賦課徴収費 | 3,525,000 | 446,000 | 3,971,000 | ||||
3.戸籍住民登録費 | 5,164,000 | 115,000 | 5,279,000 | ||||
1.戸籍住民基本台帳費 | 5,164,000 | 115,000 | 5,279,000 | ||||
4.選挙費 | 1,851,000 | 40,000 | 209,095 | 2,100,095 | |||
1.選挙管理委員会費 | 460,000 | 40,000 | 500,000 | ||||
2.選挙啓発費 | 191,000 | 191,000 | |||||
3.参議院議員通常選挙費 | 1,200,000 | 209,095 | 1,409,095 | ||||
5.統計調査費 | 131,000 | 65,000 | 30,000 | 226,000 | |||
1.統計調査総務費 | 79,000 | 30,000 | 109,000 | ||||
2.工業統計調査費 | 52,000 | 52,000 | |||||
3.就業構造基本調査費 | 65,000 | 65,000 | |||||
6.監査委員費 | 230,000 | 34,000 | 264,000 | ||||
1.監査委員費 | 230,000 | 34,000 | 264,000 | ||||
3.民生費 | 95,418,000 | 8,570,000 | 225,013 | 104,213,013 | |||
1.社会福祉費 | 46,427,000 | 3,868,000 | 27,813 | 50,322,813 | |||
1.社会福祉総務費 | 42,910,000 | 3,032,000 | 27,813 | 45,969,813 | |||
2.老人福祉施設費 | 3,517,000 | 836,000 | 4,353,000 | ||||
2.児童福祉費 | 48,991,000 | 4,702,000 | 197,200 | 53,890,200 | |||
1.児童福祉総務費 | 23,595,000 | 2,796,000 | 26,391,000 | ||||
2.児童福祉施設費 | 9,196,000 | 1,906,000 | 197,200 | 11,299,200 | |||
3.児童措置費 | 15,300,000 | 15,300,000 | |||||
4.母子福祉費 | 900,000 | 900,000 | |||||
4.衛生費 | 43,279,000 | △325,000 | 42,954,000 | ||||
1.保健衛生費 | 43,279,000 | △325,000 | 42,954,000 | ||||
1.保健衛生総務費 | 18,018,000 | 45,000 | 17,973,000 | ||||
2.予防費 | 4,985,000 | △231,000 | 4,754,000 | ||||
3.環境衛生費 | 20,276,000 | △49,000 | 20,227,000 | ||||
5.労働費 | 28,000 | 18,000 | 46,000 | ||||
1.失業対策費 | 1,000 | 1,000 | |||||
1.失業対策総務費 | 1,000 | 1,000 | |||||
2.労働諸費 | 27,000 | 18,000 | 45,000 | ||||
1.労働諸費 | 27,000 | 18,000 | 45,000 | ||||
6.農林水産業費 | 82,865,000 | 27,886,000 | 324,540 | 111,075,540 | |||
1.農業費 | 82,497,000 | 27,886,000 | 324,540 | 110,707,540 | |||
1.農業委員会費 | 3,122,000 | 98,000 | 3,220,000 | ||||
2.農業総務費 | 15,016,000 | 3,588,000 | 324,540 | 18,928,540 | |||
3.農業振興費 | 5,025,000 | 2,643,000 | 7,668,000 | ||||
4.畜産費 | 7,566,000 | 10,408,000 | 17,974,000 | ||||
5.農地費 | 43,572,000 | 5,559,000 | 49,131,000 | ||||
6.水田総合利用対策費 | 8,175,000 | 5,362,000 | 13,537,000 | ||||
7.高能率生産団地育成費 | 21,000 | 228,000 | 249,000 | ||||
2.林業費 | 368,000 | 368,000 | |||||
1.林業総務費 | 368,000 | 368,000 | |||||
7.商工費 | 2,226,000 | 17,000 | 19,000 | 2,262,000 | |||
1.商工費 | 2,226,000 | 17,000 | 19,000 | 2,262,000 | |||
1.商工総務費 | 1,880,000 | △7,000 | 7,000 | 1,880,000 | |||
2.観光費 | 346,000 | 24,000 | 12,000 | 382,000 | |||
8.土木費 | 116,927,000 | 23,308,000 | 343,138 | 140,578,138 | |||
1.土木管理費 | 15,239,000 | 93,000 | 102,538 | 15,434,538 | |||
1.土木総務費 | 15,239,000 | 93,000 | 102,538 | 15,434,538 | |||
2.道路橋りよう費 | 101,344,000 | 19,479,000 | 240,600 | 121,063,600 | |||
1.道路橋りよう総務費 | 2,348,000 | 349,000 | 2,697,000 | ||||
2.道路維持費 | 404,000 | 1,092,000 | 1,496,000 | ||||
3.道路新設改良費 | 98,590,000 | 17,838,000 | 204,600 | 116,668,600 | |||
4.橋梁新設改良費 | 2,000 | 200,000 | 202,000 | ||||
3.河川費 | 344,000 | 3,736,000 | 4,080,000 | ||||
1.河川総務費 | 342,000 | 3,736,000 | 4,078,000 | ||||
2.河川費 | 2,000 | 2,000 | |||||
9.消防費 | 44,889,000 | △937,000 | 177,300 | 44,129,300 | |||
1.消防費 | 44,889,000 | △937,000 | 177,300 | 44,129,300 | |||
1.常備消防費 | 33,093,000 | △836,000 | 32,257,000 | ||||
2.非常備消防費 | 8,758,000 | △505,000 | 177,300 | 8,430,300 | |||
3.消防施設費 | 3,021,000 | 654,000 | 3,675,000 | ||||
4.予防費 | 17,000 | 17,000 | |||||
10.教育費 | 144,772,000 | 22,491,000 | 1,921,000 | 169,184,000 | |||
1.教育総務費 | 24,859,000 | 173,000 | 40,000 | 25,072,000 | |||
1.教育委員会費 | 973,000 | 28,000 | 1,001,000 | ||||
2.事務局費 | 21,116,000 | 368,000 | 40,000 | 21,524,000 | |||
3.高等学校振興費 | 96,000 | 96,000 | |||||
4.村史編さん費 | 2,674,000 | △223,000 | 2,451,000 | ||||
2.小学校費 | 76,960,000 | 10,305,000 | 800,000 | 88,065,000 | |||
1.学校管理費 | 29,882,000 | 6,281,000 | 1,220,000 | 37,383,000 | |||
2.教育振興費 | 241,000 | 50,000 | 291,000 | ||||
3.学校建築費 | 46,837,000 | 3,974,000 | △420,000 | 50,391,000 | |||
3.中学校費 | 14,590,000 | 9,405,000 | 199,000 | 24,194,000 | |||
1.学校管理費 | 12,051,000 | 9,405,000 | 199,000 | 21,655,000 | |||
2.教育振興費 | 589,000 | 589,000 | |||||
3.学校建築費 | 1,950,000 | 1,950,000 | |||||
4.幼稚園費 | 8,489,000 | 1,018,000 | 295,000 | 9,802,000 | |||
1.幼稚園費 | 8,489,000 | 1,018,000 | 295,000 | 9,802,000 | |||
5.社会教育費 | 16,902,000 | 1,775,000 | 587,000 | 19,264,000 | |||
1.社会教育総務費 | 6,685,000 | 2,638,000 | 587,100 | 9,910,000 | |||
2.公民館費 | 3,218,000 | 1,530,000 | 4,748,000 | ||||
3.地区公民館費 | 521,000 | 521,000 | |||||
4.高齢者学級費 | 175,000 | 5,000 | 180,000 | ||||
5.婦人学級費 | 253,000 | 253,000 | |||||
6.酢屋古墳調査費 | 6,050,000 | △2,398,000 | 3,652,000 | ||||
6.保健体育費 | 2,972,000 | △185,000 | 2,787,000 | ||||
1.保健体育総務費 | 2,972,000 | △185,000 | 2,787,000 | ||||
11.災害復旧費 | 1,000 | 1,000 | |||||
1.農林水産施設災害復旧費 | 1,000 | 1,000 | |||||
1.農林水産施設災害復旧費 | 1,000 | 1,000 | |||||
12.公債費 | 45,589,000 | 10,000 | 45,599,000 | ||||
1.公債費 | 45,589,000 | 10,000 | 45,599,000 | ||||
1.元金 | 13,400,000 | 13,400,000 | |||||
2.利子 | 32,139,000 | 32,139,000 | |||||
3.公債費 | 50,000 | 10,000 | 60,000 | ||||
13.諸支出金 | 7,316,000 | 19,578,000 | 26,894,000 | ||||
1.普通財産取得費 | 7,316,000 | 19,578,000 | 26,894,000 | ||||
1.基本財産取得費 | 7,316,000 | 19,578,000 | 26,894,000 | ||||
14.予備費 | 2,909,000 | 29,834,000 | △6,396,551 | 26,346,449 | |||
1.予備費 | 2,909,000 | 29,834,000 | △6,396,551 | 26,346,449 | |||
1.予備費 | 2,909,000 | 29,834,000 | △6,396,551 | 26,346,449 | |||
歳出合計 | 754,000,000 | 152,549,000 | 906,549,000 |
款 | 項 | 目 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 | |||
節 | 逓次繰越継続費 | 繰越明許費 | 事故繰越 | |||||||
区分 | 金額 | |||||||||
1.議会費 | 19,250,180 | 151,820 | ||||||||
1.議会費 | 19,250,180 | 151,820 | ||||||||
1.議会費 | 19,250,180 | 151,820 | ||||||||
1.報酬 | 12,120,000 | 12,120,000 | ||||||||
3.職員手当等 | 3,969,000 | 3,939,000 | 30,000 | |||||||
9.旅費 | 590,000 | 541,020 | 48,980 | |||||||
10.交際費 | 500,000 | 498,160 | 1,840 | |||||||
11.需用費 | 620,000 | 559,300 | 60,700 | |||||||
18.備品購入費 | 10,000 | 10,000 | ||||||||
19.負担金補助及び交付金 | 1,593,000 | 1,592,700 | 300 | |||||||
2.総務費 | 167,145,313 | 6,719247 | ||||||||
1.総務管理費 | 141,283,623 | 5,770,746 | ||||||||
1.一般管理費 | 86,725,694 | 1,708,196 | ||||||||
1.報酬 | 816,000 | 812,080 | 3,920 | |||||||
2.給料 | 32,817,000 | 32,796,040 | 20,960 | |||||||
3.職員手当等 | 18,843,000 | 18,664,343 | 178,657 | |||||||
4.共済費 | 9,732,000 | 9,731,335 | 665 | |||||||
7.賃金 | 1,000 | 1,000 | ||||||||
8.報債費 | 179,300 | 179,300 | 予備費充当161,300 | |||||||
9.旅費 | 1,191,000 | 1,081,270 | 109,730 | |||||||
10.交際費 | 1,500,000 | 1,499,500 | 500 | |||||||
11.需用費 | 3,360,000 | 2,736,937 | 623,063 | |||||||
12.役務費 | 2,669,440 | 2,193,769 | 475,671 | 予備費充当428,440 | ||||||
13.委託料 | 130,000 | 128,371 | 1,629 | |||||||
14.使用料及び賃借料 | 1,000 | 1,000 | ||||||||
15.工事請負費 | 1,000 | 1000 | ||||||||
19.負担金補助及び交付金 | 16,292,000 | 16,013,599 | 278,401 | |||||||
22.捕償補填及び賠償金 | 9,150 | 9,150 | 予備費充当8,150 | |||||||
23.償還金利子及び割引料 | 1,000 | 1,000 | ||||||||
25.積立金 | 880,000 | 880,000 | 予備費充当780,000 | |||||||
26.寄附金 | 1,000 | 1,000 | ||||||||
27.公課費 | 10,000 | 10,000 | ||||||||
2.文書広報費 | 4,698,569 | 362,910 | ||||||||
8.報償費 | 5,000 | 5,000 | ||||||||
9.旅費 | 20,000 | 3,780 | 16,220 | |||||||
11.需用費 | 4,101,479 | 4,101,479 | 第2款1項2目12節へ流用280,000 予備費充当101,479 | |||||||
12.役務費 | 710,000 | 518,810 | 191,190 | 第2款1項2目11節より流用280,000 | ||||||
18.備品購入費 | 215,000 | 65,000 | 149,500 | |||||||
19.負担金補助及び交付金 | 10,000 | 9,000 | 1,000 | |||||||
3.会計管理費 | 488,720 | 65,280 | ||||||||
9.旅費 | 80,000 | 65,910 | 14,090 | |||||||
11.需用費 | 315,000 | 311,710 | 3,290 | 予備費充当45,000 | ||||||
12.役務費 | 158,000 | 111,100 | 46,900 | |||||||
19.負担金補助及び交付金 | 1,000 | 1,000 | ||||||||
4.財産管理費 | 44,123,570 | 3,445,430 | ||||||||
11.需用費 | 12,320,000 | 9,296,061 | 3,023,939 | |||||||
12.役務費 | 354,000 | 309,029 | 44,971 | |||||||
13.委託料 | 1,600,000 | 1,341,880 | 258,120 | |||||||
14.使用料及び賃借料 | 95,000 | 93,400 | 1,600 | |||||||
15.工事請負費 | 25,180,000 | 25,147,000 | 33,000 | 予備費充当50,000 | ||||||
18.備品購入費 | 6,645,000 | 6,570,500 | 74,500 | |||||||
25.積立金 | 1,270,000 | 1,270,000 | 予備費充当1,270,000 | |||||||
27.公課費 | 105,000 | 95,700 | 9,300 | |||||||
5.企画費 | 3,085,110 | 64,890 | ||||||||
7.賃金 | 22,000 | 22,000 | ||||||||
8.報債費 | 100,000 | 100,000 | ||||||||
9.旅費 | 328,000 | 304,660 | 23,340 | |||||||
11.需用費 | 350,000 | 345,450 | 4,550 | |||||||
12.役務費 | 1,000 | 1,000 | ||||||||
19.負担金補助及び交付金 | 2,349,000 | 2,335,000 | 14,000 | 予備費充当100,000 | ||||||
6.交通安全対策費 | 2,161,900 | 124,040 | ||||||||
1.報酬 | 432,000 | 432,000 | ||||||||
8.報償費 | 75,000 | 65,000 | 10,000 | |||||||
9.旅費 | 74,000 | 52,190 | 21,810 | |||||||
11.需用費 | 219,000 | 180,090 | 38,910 | |||||||
12.役務費 | 47,000 | 41,600 | 5,400 | |||||||
15.工事請負費 | 1,088,000 | 1,050,000 | 38,000 | |||||||
18.備品購入費 | 145,000 | 136,000 | 9,000 | |||||||
19.負担金補助及び交付金 | 206,000 | 205,080 | 920 | 予備費充当2,000 | ||||||
2.徴税費 | 18,632,416 | 308,680 | ||||||||
1.税務総務費 | 14,894,169 | 75,927 | ||||||||
1.報酬 | 7,000 | 6,600 | 400 | |||||||
2.給料 | 7,411,000 | 7,410,170 | 830 | |||||||
3.職員手当等 | 4,949,096 | 4,894,290 | 54,806 | 予備費充当164,096 | ||||||
4.共済費 | 769,000 | 765,773 | 3,227 | |||||||
7.賃金 | 228,800 | 228,800 | 予備費充当37,000第2款2項1目11節より流用5,800 | |||||||
9.旅費 | 411,000 | 410,190 | 810 | |||||||
11.需用費 | 124,200 | 109,750 | 14,450 | 第2款2項1目7節へ流用5,800 | ||||||
18.備品購入費 | 1,000 | 1,000 | ||||||||
19.負担金補助及び交付金 | 1,069,000 | 1,068,596 | 404 | |||||||
2.賦課徴収費 | 3,738,247 | 232,753 | ||||||||
8.報償費 | 776,000 | 765,675 | 10,325 | |||||||
9.旅費 | 96,000 | 95,380 | 620 | |||||||
11.需用費 | 465,000 | 440,518 | 24,482 | |||||||
12.役務費 | 55,000 | 54,325 | 675 | |||||||
14.使用料及び賃借料 | 12,000 | 10,000 | 2,000 | |||||||
19.負担金補助及び割引料 | 2,517,000 | 2,324,629 | 192,371 | |||||||
23.償還金利子及び割引料 | 50,000 | 47,720 | 2,280 | |||||||
3.戸籍住民登録費 | 5,023,038 | 255,962 | ||||||||
1.戸籍住民基本台帳費 | 5,023,038 | 255,962 | ||||||||
2.給料 | 2,898,000 | 2,897,500 | 500 | |||||||
3.職員手当等 | 1,395,000 | 1,380,750 | 14,250 | |||||||
4.共済費 | 299,000 | 298,428 | 572 | |||||||
9.旅費 | 100,000 | 43,040 | 56,960 | |||||||
11.需用費 | 548,000 | 365,120 | 182,880 | |||||||
19.負担金補助及び交付金 | 39,000 | 38,200 | 800 | |||||||
4.選挙費 | 1,793,305 | 306,790 | ||||||||
1.選挙管理委員会費 | 383,910 | 116,090 | ||||||||
1.報酬 | 222,000 | 222,000 | ||||||||
3.職員手当等 | 1,000 | 1,000 | ||||||||
9.旅費 | 130,000 | 112,530 | 17,470 | |||||||
11.需用費 | 130,500 | 32,880 | 97,620 | 第2款4項1目18節へ流用2,500 | ||||||
18.備品購入費 | 2,500 | 2,500 | 第2款4項1目11節より流用2,500 | |||||||
19.負担金補助及び交付金 | 14,000 | 14,000 | ||||||||
2.選挙啓発費 | 83,700 | 107,300 | ||||||||
8.報償費 | 92,000 | 56,600 | 35,400 | |||||||
9.旅費 | 35,000 | 17,380 | 17,620 | |||||||
11.需用費 | 64,000 | 9,720 | 54,280 | |||||||
3.参議院議員通常選挙費 | 1,325,695 | 83,400 | ||||||||
1.報酬 | 230,000 | 230,000 | 予備費充当33,000 | |||||||
3.職員手当等 | 597,390 | 597,000 | 予備費充当150,390 | |||||||
7.賃金 | 54,000 | 39,000 | 15,000 | |||||||
9.旅費 | 23,000 | 12,500 | 10,500 | |||||||
11.需要費 | 459,000 | 401,100 | 57,900 | |||||||
12.役務費 | 15,705 | 15,705 | 予備費充当5,705 | |||||||
14.使用料及び賃借料 | 15,000 | 15,000 | 予備費充当5,000 | |||||||
18.備品購入費 | 15,000 | 15,000 | 予備費充当15,000 | |||||||
5.統計調査費 | 192,616 | 33,384 | ||||||||
1.統計調査総務費 | 93,146 | 15,854 | ||||||||
8.報償費 | 12,000 | 12,000 | ||||||||
9.旅費 | 21,000 | 8,430 | 12,570 | |||||||
11.需用費 | 66,000 | 65,316 | 684 | 予備費充当30,000 | ||||||
19.負担金補助及び交付金 | 10,000 | 7,400 | 2,600 | |||||||
2.工業統計調査費 | 38,040 | 13,960 | ||||||||
1.報酬 | 16,000 | 16,000 | ||||||||
9.旅費 | 19,000 | 5,040 | 13,960 | |||||||
11.需用費 | 17,000 | 17,000 | ||||||||
3.就業構造基本調査費 | 61,430 | 3,570 | ||||||||
1.報酬 | 38,000 | 38,000 | ||||||||
9.旅費 | 7,000 | 3,430 | 3,570 | |||||||
11.需用費 | 20,000 | 20,000 | ||||||||
6.監査委員費 | 220,315 | 43,685 | ||||||||
1.監査委員費 | 220,315 | 43,685 | ||||||||
1.報酬 | 179,000 | 178,800 | 200 | |||||||
9.旅費 | 38,000 | 5,040 | 32,960 | |||||||
11.需用費 | 47,000 | 36,475 | 10,525 | |||||||
3.民生費 | 101,696,474 | 2,516,539 | ||||||||
1.社会福祉費 | 48,479,156 | 1,843,657 | ||||||||
1.社会福祉総務費 | 45,187,601 | 782,212 | ||||||||
2.給料 | 5,361,000 | 5,360,200 | 800 | |||||||
3.職員手当等 | 2,786,000 | 2,782,930 | 3,070 | |||||||
4.共済費 | 553,000 | 552,090 | 910 | |||||||
8.報償費 | 510,000 | 508,635 | 1,365 | |||||||
9.旅費 | 281,000 | 244,850 | 36,150 | |||||||
11.需用費 | 910,000 | 764,027 | 145,973 | |||||||
13.委託料 | 467,000 | 390,600 | 76,400 | |||||||
18.備品購入費 | 590,000 | 582,000 | 8,000 | |||||||
19.負担金補助及び交付金 | 5,000,000 | 4,889,896 | 110,104 | |||||||
20.扶助費 | 26,185,000 | 25,914,352 | 270,648 | |||||||
23.償還金利子及び割引料 | 326,813 | 198,021 | 128,792 | 予備費充当27,813 | ||||||
28.繰出金 | 3,000,000 | 3,000,000 | ||||||||
2.老人福祉施設費 | 3,291,555 | 1,061,445 | ||||||||
7.賃金 | 468,000 | 468,000 | ||||||||
8.報償費 | 5,000 | 5,000 | ||||||||
9.旅費 | 10,000 | 10,000 | ||||||||
11.需用費 | 1,872,000 | 1,288,704 | 583,296 | |||||||
12.役務費 | 200,000 | 172,086 | 27,914 | |||||||
14.使用料及び賃借料 | 762,000 | 526,765 | 235,235 | |||||||
15.工事請負費 | 836,000 | 836,000 | ||||||||
18.備品購入費 | 200,000 | 200,000 | ||||||||
2.児童福祉費 | 53,217,318 | 672,882 | ||||||||
1.児童福祉総務費 | 26,205,567 | 185,433 | ||||||||
1.報酬 | 56,000 | 56,000 | ||||||||
2.給料 | 16,014,000 | 15,978,024 | 35,976 | |||||||
3.職員手当等 | 8,401,000 | 8,286,093 | 114,907 | |||||||
4.共済費 | 1,648,000 | 1,645,715 | 2,285 | |||||||
9.旅費 | 200,000 | 196,420 | 3,580 | |||||||
19.負担金補助及び交付金 | 71,000 | 43,315 | 27,685 | |||||||
23.償還金利子及び割引科 | 1,000 | 1,000 | ||||||||
2.児童福祉施設費 | 11,008,841 | 290,359 | ||||||||
7.賃金 | 1,812,700 | 1,649,700 | 163,000 | 予備費充当185,700 | ||||||
8.報償費 | 90,000 | 87,330 | 2,670 | |||||||
11.需用費 | 6,817,000 | 6,802,301 | 14,699 | |||||||
12.役務費 | 312,000 | 259,360 | 52,640 | |||||||
13.委託料 | 58,000 | 39,250 | 18,750 | |||||||
14.使用料及び賃借料 | 111,000 | 110,100 | 900 | |||||||
15.工事請負費 | 1,600,000 | 1,563,000 | 37,000 | |||||||
16.原材料費 | 12,500 | 12,500 | 予備費充当11,500 | |||||||
18.備品購入費 | 486,000 | 485,300 | 700 | |||||||
3.児童措置費 | 15,135,000 | 165,000 | ||||||||
20.扶助費 | 15,300,000 | 15,135,000 | 165,000 | |||||||
4.母子福祉費 | 867,910 | 32,090 | ||||||||
20.扶助費 | 900,000 | 867,910 | 32,090 | |||||||
4.衛生費 | 42,098,716 | 855,284 | ||||||||
1.保健衛生費 | 42,098,716 | 855,284 | ||||||||
1.保健衛生総務費 | 17,871,716 | 101,284 | ||||||||
1.報酬 | 800,000 | 799,200 | 800 | |||||||
2.給料 | 1,659,000 | 1,658,700 | 300 | |||||||
3.職員手当等 | 776,000 | 775,768 | 232 | |||||||
4.共済費 | 171,000 | 170,828 | 172 | |||||||
9.旅費 | 204,000 | 202,920 | 1,080 | |||||||
11.需用費 | 50,000 | 13,400 | 36,600 | |||||||
18.備品購入費 | 1,000 | 1,000 | ||||||||
19.負担金補助及び交付金 | 14,312,000 | 14,250,900 | 61,000 | |||||||
2.予防費 | 4,015,560 | 738,440 | ||||||||
1.報酬 | 1,200,000 | 1,030,000 | 170,000 | |||||||
7.賃金 | 213,000 | 105,600 | 107,400 | |||||||
11.需用費 | 2,044,000 | 1,623,413 | 420,587 | |||||||
12.役務費 | 115,000 | 95,927 | 19,073 | |||||||
13.委託料 | 55,000 | 53,100 | 1,900 | |||||||
14.使用料及び賃借料 | 1,000 | 1,000 | ||||||||
18.備品購入費 | 1,000 | 1,000 | ||||||||
19.負担金補助及び交付金 | 1,125,000 | 1,107,520 | 17,480 | |||||||
3.環境衛生費 | 20,211,440 | 15,560 | ||||||||
7.賃金 | 1,000 | 1,000 | ||||||||
9.旅費 | 20,000 | 8,740 | 11,260 | |||||||
11.需用費 | 66,000 | 62,700 | 3,300 | |||||||
18.備品購入費 | 140,000 | 140,000 | ||||||||
28.繰出金 | 20,000,000 | 20,000,000 | ||||||||
5.労働費 | 42,450 | 3,550 | ||||||||
1.失業対策費 | 1,000 | |||||||||
1.失業対策総務費 | 1,000 | |||||||||
19.負担金補助及び交付金 | 1,000 | 1,000 | ||||||||
2.労働諸費 | 42,450 | 2,550 | ||||||||
1.労働諸費 | 42,450 | 2,550 | ||||||||
9.旅費 | 5,000 | 2,450 | 2,550 | |||||||
11.需用費 | 28,000 | 28,000 | ||||||||
19.負担金補助及び交付金 | 12,000 | 12,000 | ||||||||
6.農林水産業費 | 107,815,628 | 3,259,912 | ||||||||
1.農業費 | 107,538,958 | 3,168,582 | ||||||||
1.農業委員会費 | 2,840,380 | 379,620 | ||||||||
1.報酬 | 1,830,000 | 1,830,000 | ||||||||
7.賃金 | 246,000 | 162,000 | 84,000 | |||||||
8.報償費 | 198,000 | 132,000 | 66,000 | |||||||
9.旅費 | 148,000 | 133,120 | 14,880 | |||||||
11.需用費 | 500,000 | 295,860 | 204,140 | |||||||
19.負担金補助及び交付金 | 298,000 | 287,400 | 10,600 | |||||||
2.農業総務費 | 18,734,569 | 193,971 | ||||||||
2.給料 | 10,301,000 | 10,300,700 | 300 | |||||||
3.職員手当等 | 6,904,000 | 6,779,841 | 124,159 | 予備費充当271,000 | ||||||
4.共済費 | 1,061,000 | 1,060,960 | 40 | |||||||
9.旅費 | 203,540 | 203,540 | 予備費充当53,540 | |||||||
11.需用費 | 10,000 | 10,000 | ||||||||
19.負担金補助及び交付金 | 389,000 | 319,528 | 69,472 | |||||||
24.投資及び出資金 | 60,000 | 60,000 | ||||||||
3.農業振興費 | 7,144,319 | 523,681 | ||||||||
7.賃金 | 88,000 | 10,400 | 77,600 | |||||||
8.報償費 | 225,000 | 152,750 | 72,250 | |||||||
9.旅費 | 297,000 | 295,380 | 1,620 | |||||||
11.需用費 | 623,000 | 617,060 | 5,940 | |||||||
12.役務費 | 2,000 | 2,000 | ||||||||
14.使用料及び賃借料 | 30,000 | 30,000 | ||||||||
19.負担金補助及び交付金 | 6,403,000 | 6,036,729 | 366,271 | |||||||
4.畜産費 | 17,862,810 | 111,190 | ||||||||
7.賃金 | 150,000 | 79,200 | 70,800 | |||||||
8.報償費 | 42,000 | 37,100 | 4,900 | |||||||
9.旅費 | 88,000 | 85,300 | 2,700 | |||||||
11.需用費 | 295,000 | 262,710 | 32,290 | |||||||
13.委託料 | 803,000 | 803,000 | ||||||||
15.工事請負費 | 4,020,000 | 4,020,000 | ||||||||
19.負担金補助及び交付金 | 12,576,000 | 12,575,500 | 500 | |||||||
5.農地費 | 47,229,510 | 1,901,490 | ||||||||
9.旅費 | 67,000 | 66,650 | 350 | |||||||
11.需用費 | 238,000 | 186,360 | 51,640 | |||||||
12.役務費 | 2,000 | 2,000 | ||||||||
19.負担金補助及び交付金 | 48,824,000 | 46,974,500 | 1,849,500 | |||||||
6.水田総合利用対策費 | 13,510,710 | 26,290 | ||||||||
7.賃金 | 570,00 | 567,930 | 2,070 | |||||||
8.報償費 | 125,000 | 125,000 | ||||||||
9.旅費 | 42,000 | 39,530 | 2,470 | |||||||
11.需用費 | 474,00 | 452,250 | 21,750 | |||||||
19.負担金補助及び交付金 | 12,326,000 | 12,326,000 | ||||||||
7.高能率生産団地育成費 | 216,660 | 32,340 | ||||||||
9.旅費 | 20,000 | 8,660 | 11,340 | |||||||
11.需用費 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
19.負担金補助及び交付金 | 209,000 | 198,000 | 11,000 | |||||||
2.林業費 | 276,670 | 91,330 | ||||||||
1.林業総務費 | 276,670 | 91,330 | ||||||||
7.賃金 | 80,000 | 30,600 | 49,400 | |||||||
11.需用費 | 230,000 | 207,770 | 22,230 | |||||||
14.使用料及び賃借料 | 20,000 | 16,000 | 4,000 | |||||||
18.備品購入費 | 1,000 | 1,000 | ||||||||
19.負担金補助及び交付金 | 37,000 | 22,300 | 14,700 | |||||||
7.商工費 | 2,205,670 | 56,330 | ||||||||
1.商工費 | 2,205,670 | 56,330 | ||||||||
1.商工総務費 | 1,839,330 | 40,670 | ||||||||
8.報償費 | 20,000 | 20,000 | ||||||||
9.旅費 | 50,000 | 23,330 | 26,670 | |||||||
11.需用費 | 20,000 | 6,000 | 14,000 | |||||||
19.負担金補助及び交付金 | 1,732,000 | 1,732,000 | ||||||||
24.投資及び出資金 | 58,000 | 58,000 | 予備費充当7,000 | |||||||
2.観光費 | 366,340 | 15,660 | ||||||||
9.旅費 | 16,000 | 13,000 | 3,000 | |||||||
11.需用費 | 110,000 | 103,540 | 6,460 | |||||||
12.役務費 | 35,000 | 29,600 | 5,400 | |||||||
13.委託費 | 120,000 | 120,000 | ||||||||
14.使用料及び賃借料 | 8,000 | 7,200 | 800 | |||||||
15.工事請負費 | 13,000 | 13,000 | 予備費充当12,000 | |||||||
19.負担金補助及び交付金 | 80,000 | 80,000 | ||||||||
8.土木費 | 133,719,109 | 6,859,029 | ||||||||
1.土木管理費 | 14,853,637 | 580,901 | ||||||||
1.土木総務費 | 14,853,637 | 580,901 | ||||||||
2.給料 | 5,225,000 | 5,224,500 | 500 | |||||||
3.職員手当等 | 3,551,538 | 3,516,708 | 34,830 | 予備費充当102,538 | ||||||
4.共済費 | 539,000 | 538,117 | 883 | |||||||
7.賃金 | 45,000 | 44,400 | 600 | |||||||
9.旅費 | 160,000 | 149,650 | 10,350 | |||||||
11.需用費 | 220,000 | 186,190 | 33,810 | |||||||
12.役務費 | 20,000 | 18,900 | 1,100 | |||||||
14.使用科及び賃借料 | 1,000 | 1,000 | ||||||||
18.備品購入費 | 1,000 | 1,000 | ||||||||
19.負担金補助及び交付金 | 5,663,000 | 5,166,888 | 496,112 | |||||||
22.補償補填及び賠償金 | 9,000 | 8,284 | 716 | |||||||
2.道路橋りよう費 | 114,921,702 | 6,141,898 | ||||||||
1.道路橋りよう総務費 | 2,358,014 | 338,986 | ||||||||
11.需用費 | 2,150,000 | 1,874,021 | 275,979 | |||||||
12.役務費 | 198,000 | 197,593 | 407 | |||||||
14.使用料及び賃借料 | 260,000 | 204,500 | 55,500 | |||||||
27.公課費 | 89,000 | 81,900 | 7,100 | |||||||
2.道路維持費 | 1,443,601 | 52,399 | ||||||||
7.賃金 | 93,000 | 75,450 | 17,550 | |||||||
15.工事請負費 | 500,000 | 500,000 | ||||||||
16.原材科費 | 903,000 | 868,151 | 34,849 | |||||||
3.道路新設改良費 | 110,940,087 | 5,728,513 | ||||||||
7.賃金 | 747,600 | 747,600 | 予備費充当240,600 | |||||||
9.旅費 | 69,000 | 62,590 | 6,410 | |||||||
11.需用費 | 106,000 | 85,336 | 20,664 | |||||||
13.委託料 | 5,653,000 | 5,497,400 | 155,600 | |||||||
15.工事請負費 | 81,768,000 | 77,062,000 | 4,706,000 | |||||||
16.原材料費 | 10,000,000 | 9,999,720 | 280 | |||||||
17.公有財産取得費 | 13,383,000 | 12,543,441 | 839,559 | |||||||
18.備品購入費 | 1,700,000 | 1,700,000 | ||||||||
22.補償補填及び賠償金 | 3,242,000 | 3,242,000 | ||||||||
4.橋梁新設改良費 | 180,000 | 22,000 | ||||||||
15.工事請負費 | 201,000 | 180,000 | 21,000 | |||||||
16.原材料費 | 1,000 | 1,000 | ||||||||
3.河川費 | 3,943,770 | 136,230 | ||||||||
1.河川総務費 | 3,943,770 | 134,230 | ||||||||
9.旅費 | 25,000 | 24,770 | 230 | |||||||
11.需用費 | 2,000 | 2,000 | ||||||||
19.負担金補助及び交付金 | 4,051,000 | 3,919,000 | 132,000 | |||||||
2.河川費 | 2,000 | |||||||||
13.委託料 | 1,000 | 1,000 | ||||||||
15.工事請負費 | 1,000 | 1,000 | ||||||||
9.消防費 | 43,792,010 | 337,290 | ||||||||
1.消防費 | 43,792,010 | 337,290 | ||||||||
1.常備消防費 | 32,257,000 | |||||||||
19.負担金補助及び交付金 | 32,257,000 | 32,257,000 | ||||||||
2.非常備消防費 | 8,264,811 | 165,489 | ||||||||
1.報酬 | 2,715,000 | 2,702,400 | 12,600 | |||||||
3.職員手当等 | 266,000 | 252,282 | 13,718 | |||||||
8.報償費 | 211,300 | 211,300 | 予備費充当62,300 | |||||||
9.旅費 | 323,000 | 305,830 | 17,170 | 予備費充当112,000 | ||||||
11.需用費 | 530,000 | 477,460 | 52,540 | |||||||
12.役務費 | 181,000 | 179,300 | 1,700 | |||||||
18.備品購入費 | 2,319,000 | 2,251,890 | 67,110 | |||||||
19.負担金補助及び交付金 | 1,885,000 | 1,884,349 | 651 | 予備費充当3,000 | ||||||
3.消防施設費 | 3,258,199 | 416,801 | ||||||||
11.需用費 | 1,370,000 | 1,014,119 | 355,881 | |||||||
12.役務費 | 140,000 | 136,350 | 3,650 | |||||||
14.使用料及び賃借料 | 25,000 | 23,630 | 1,370 | |||||||
15.工事請負費 | 1,000,000 | 950,000 | 50,000 | |||||||
18.備品購入費 | 967,000 | 964,000 | 3,000 | |||||||
27.公課費 | 173,000 | 170,100 | 2,900 | |||||||
4.予防費 | 12,000 | 5,000 | ||||||||
9.旅費 | 16,000 | 12,000 | 4,000 | |||||||
11.需用費 | 1,000 | 1,000 | ||||||||
10.教育費 | 165,934,778 | 3,249,222 | ||||||||
1.教育総務費 | 24,274,229 | 797,771 | ||||||||
1.教育委員会費 | 949,300 | 51,700 | ||||||||
1.報酬 | 334,000 | 333,600 | 400 | |||||||
9.旅費 | 98,000 | 61,700 | 36,300 | |||||||
19.負担金補助及び交付金 | 569,000 | 554,000 | 15,000 | |||||||
2.事務局費 | 20,992,829 | 531,171 | ||||||||
2.給料 | 11,048,000 | 11,038,300 | 9,700 | |||||||
3.職員手当等 | 5,775,000 | 5,653,238 | 121,762 | |||||||
4.共済費 | 1,145,000 | 1,137,966 | 7,034 | |||||||
7.賃金 | 14,000 | 14,000 | ||||||||
8.報償費 | 335,000 | 329,080 | 5,920 | 予備費充当40000 | ||||||
9.旅費 | 356,000 | 301,870 | 54,130 | |||||||
11.需用費 | 1,130,000 | 1,003,179 | 126,821 | |||||||
12.役務費 | 1,000 | 1,000 | ||||||||
13.委託費 | 1,462,000 | 1,285,036 | 176,964 | |||||||
14.使用料及び賃借科 | 97,000 | 95,390 | 1,610 | |||||||
18.備品購入費 | 1,000 | 1,000 | ||||||||
19.負担金補助及び交付金 | 160,000 | 148,770 | 11,230 | |||||||
3.高等学校振興費 | 89,000 | 7,000 | ||||||||
19.負担金補助及び交付金 | 96,000 | 89,000 | 7,000 | |||||||
4.村史編さん賞 | 2,243,100 | 207,900 | ||||||||
1.報酬 | 1,040,000 | 1,040,000 | ||||||||
7.賃金 | 680,000 | 652,500 | 27,500 | |||||||
8.報償費 | 100,000 | 28,160 | 71,840 | |||||||
9.旅費 | 87,000 | 60,470 | 26,530 | |||||||
11.需用費 | 350,000 | 295,280 | 54,720 | |||||||
12.役務費 | 75,000 | 70,190 | 4,810 | |||||||
18.備品購入費 | 110,000 | 96,500 | 13,500 | |||||||
27.公課費 | 9,000 | 9,000 | ||||||||
2.小学校費 | 87,286,624 | 778,376 | ||||||||
1.学校管理費 | 36,758,958 | 624,042 | ||||||||
1.報酬 | 257,000 | 256,800 | 200 | |||||||
2.給料 | 11,595,000 | 11,581,900 | 13,100 | |||||||
3.職員手当等 | 5,204,000 | 5,191,157 | 12,843 | |||||||
4.共済費 | 2,303,000 | 2,301,406 | 1,594 | 予備費充当800,000 | ||||||
7.賃金 | 335,000 | 333,600 | 1,400 | |||||||
8.報償費 | 252,000 | 246,770 | 5,230 | |||||||
9.旅費 | 57,000 | 42,290 | 14,710 | |||||||
11.需用費 | 6,373,000 | 6,057,714 | 315,286 | |||||||
12.役務費 | 794,000 | 737,968 | 56,032 | |||||||
14.使用料及び賃借料 | 48,000 | 41,000 | 7,000 | |||||||
15.工事請負費 | 7,123,000 | 7,081,500 | 41,500 | 第10款2項3目15節より流用420,000 | ||||||
16.原材料費 | 135,000 | 134,400 | 600 | |||||||
18.備品購入費 | 2,600,000 | 2,450,930 | 149,070 | |||||||
19.負担金補助及び交付金 | 307,000 | 301,523 | 5,477 | |||||||
2.教育振興費 | 285,126 | 5,874 | ||||||||
20.扶助費 | 291,000 | 285,126 | 5,874 | |||||||
3.学校建築費 | 50,242,540 | 148,460 | ||||||||
9.旅費 | 23,000 | 11,540 | 11,460 | |||||||
12.役務費 | 7,000 | 7,000 | ||||||||
13.委託料 | 2,040,000 | 2,040,000 | ||||||||
15.工事請負費 | 43,555,000 | 43,555,000 | 第10款2項1目15節へ流用420,000 | |||||||
18.備品購入費 | 4,766,000 | 4,629,000 | 137,000 | |||||||
3.中学校費 | 23,890,199 | 303,801 | ||||||||
1.学校管理費 | 21,433,168 | 221,832 | ||||||||
1.報酬 | 86,000 | 85,600 | 400 | |||||||
2.給料 | 4,626,000 | 4,625,600 | 400 | |||||||
3.職員手当等 | 2,226,000 | 2,223,894 | 2,106 | |||||||
4.共済費 | 454,000 | 453,110 | 890 | |||||||
7.賃金 | 60,000 | 31,500 | 28,500 | |||||||
8.報償費 | 167,000 | 166,920 | 80 | |||||||
9.旅費 | 23,000 | 15,260 | 7,740 | |||||||
11.需用費 | 2,237,000 | 2,112,835 | 124,165 | 第10款3項1目15節へ流用107,000 | ||||||
12.役務費 | 685,000 | 656,613 | 28,387 | |||||||
13.委託費 | 480,000 | 480,000 | ||||||||
14.使用料及び賃借料 | 5,000 | 5,000 | ||||||||
15.工事請負費 | 8,107,000 | 8,107,000 | 第10款3項1目11節より流用107,000 | |||||||
16.原材料費 | 80,000 | 67,100 | 12,900 | |||||||
18.備品購入費 | 1,790,000 | 1,787,330 | 2,670 | |||||||
19.負担金補助及び交付金 | 429,000 | 420,406 | 8,594 | |||||||
25.積立金 | 200,000 | 200,000 | 予備費充当199,000 | |||||||
2.教育振興費 | 567,031 | 21,969 | ||||||||
20.扶助費 | 539,000 | 517,031 | 21,969 | |||||||
26.寄附金 | 50,000 | 50,000 | ||||||||
3.学校建築費 | 1,890,000 | 60,000 | ||||||||
15.工事請負費 | 1,950,000 | 1,890,000 | 60,000 | |||||||
4.幼稚園費 | 9,579,385 | 222,615 | ||||||||
1.幼稚園費 | 9,579,385 | 222,615 | ||||||||
1.報酬 | 40,000 | 40,000 | ||||||||
2.給料 | 4,163,000 | 4,162,212 | 788 | |||||||
3.職員手当等 | 2,088,000 | 2,047,291 | 40,709 | |||||||
4.共済費 | 407,000 | 405,659 | 1,341 | |||||||
7.賃金 | 829,000 | 760,750 | 68,250 | |||||||
8.報償費 | 137,000 | 136,600 | 400 | |||||||
9.旅費 | 122,000 | 116,770 | 5,230 | |||||||
11.需用費 | 779,000 | 730,610 | 48,390 | |||||||
12.役務費 | 128,000 | 118,638 | 9,362 | |||||||
13.委託科 | 20,000 | 8,700 | 11,300 | |||||||
15.工事請負費 | 845,000 | 845,000 | 予備費充当295,000 | |||||||
16.原材料費 | 30,000 | 6,000 | 24,000 | |||||||
18.備品購入費 | 110,000 | 108,500 | 1,500 | |||||||
19.負担金補助及び交付金 | 104,000 | 92,655 | 11,345 | |||||||
5.社会教育費 | 18,386,020 | 877,980 | ||||||||
1.社会教育総務費 | 9,574,930 | 335,070 | ||||||||
1.報酬 | 840,000 | 839,300 | 700 | |||||||
2.給料 | 4,760,000 | 4,758,500 | 1,500 | 予備費充当65,000 | ||||||
3.職員手当等 | 2,647,000 | 2,575,942 | 71,058 | 予備費充当516,000 | ||||||
4.共済費 | 491,000 | 490,108 | 892 | 予備費充当6,000 | ||||||
7.賃金 | 60,000 | 60,000 | ||||||||
8.報償費 | 135,000 | 120,000 | 15,000 | |||||||
9.旅費 | 145,000 | 135,300 | 9,700 | |||||||
11.需用費 | 245,000 | 239,080 | 5,920 | |||||||
14.使用料及び賃借料 | 1,000 | 1,000 | ||||||||
15.工事請負費 | 219,000 | 219,000 | ||||||||
19.負担金補助及び交付金 | 367,000 | 356,700 | 10,300 | |||||||
2.公民館費 | 4,425,402 | 322,598 | ||||||||
1.報酬 | 892,000 | 891,900 | 100 | |||||||
7.賃金 | 30,000 | 30,000 | ||||||||
8.報償費 | 325,000 | 266,250 | 58,750 | |||||||
9.旅費 | 203,000 | 180,460 | 22,540 | |||||||
11.需用費 | 900,000 | 782,741 | 117,259 | |||||||
12.役務費 | 376,000 | 360,851 | 15,149 | |||||||
13.委託料 | 58,000 | 57,500 | 500 | |||||||
14.使用料及び賃借料 | 1,000 | 1,000 | ||||||||
15.工事請負費 | 320,000 | 297,000 | 23,000 | |||||||
18.備品購入費 | 440,000 | 431,000 | 9,000 | |||||||
19.負担金補助及び交付金 | 1,203,000 | 1,157,000 | 45,300 | |||||||
3.地区公民館費 | 339,148 | 181,852 | ||||||||
8.報償費 | 256,000 | 173,980 | 82,020 | |||||||
9.旅費 | 30,000 | 5,070 | 24,930 | |||||||
11.需用費 | 205,000 | 160,098 | 44,902 | |||||||
14.使用料及び賃借料 | 30,000 | 30,000 | ||||||||
4.高令者学級費 | 179,440 | 560 | ||||||||
8.報償費 | 72,000 | 71,800 | 200 | |||||||
11.需用費 | 43,000 | 42,640 | 360 | |||||||
14.使用料及び賃借料 | 65,000 | 65,000 | ||||||||
5.婦人学級費 | 252,230 | 770 | ||||||||
8.報償費 | 184,000 | 184,000 | ||||||||
11.需用費 | 69,000 | 68,230 | 770 | |||||||
6.酢屋古墳調査費 | 3,614,870 | 37,130 | ||||||||
7.賃金 | 2,220,000 | 2,220,000 | ||||||||
8.報償費 | 400,000 | 368,000 | 32,000 | |||||||
11.需用費 | 659,000 | 654,430 | 4,570 | |||||||
12.役務費 | 32,000 | 31,440 | 560 | |||||||
14.使用料及び賃借料 | 341,000 | 341,000 | ||||||||
6.保健体育費 | 2,518,321 | 268,679 | ||||||||
1.保健体育総務費 | 2,518,321 | 268,679 | ||||||||
1.報酬 | 30,000 | 30,000 | ||||||||
7.賃金 | 125,000 | 125,000 | ||||||||
8.報償費 | 111,000 | 36,000 | 75,000 | |||||||
9.旅費 | 63,000 | 62,980 | 20 | |||||||
11.需用費 | 425,000 | 277,410 | 147,590 | |||||||
12.役務費 | 124,000 | 85,040 | 38,960 | |||||||
14.使用料及び賃借料 | 40,000 | 36,000 | 4,000 | |||||||
15.工事請負費 | 762,000 | 762,000 | ||||||||
18.備品購入費 | 100,000 | 97,000 | 3,000 | |||||||
19.負担金補助及び交付金 | 1,007,000 | 1,006,891 | 109 | |||||||
11.災害復旧費 | 1,000 | |||||||||
1.農林水産施設災害復旧費 | 1,000 | |||||||||
1.農林水産施設災害復旧費 | 1,000 | |||||||||
19.負担金補助及び交付金 | 1,000 | 1,000 | ||||||||
12.公債費 | 44,747,969 | 851,031 | ||||||||
1.公債費 | 44,747,969 | 851,031 | ||||||||
1.元金 | 13,399,308 | 692 | ||||||||
23.償還金利子及び割引料 | 13,400,000 | 13,399,308 | 692 | |||||||
2.利子 | 31,295,189 | 843,811 | ||||||||
23.償還金利子及び割引料 | 32,139,000 | 31,295,189 | 843,811 | |||||||
3.公債費 | 53,472 | 6,528 | ||||||||
12.役務費 | 60,000 | 53,472 | 6,528 | |||||||
13.諸支出金 | 26,892,661 | 1,339 | ||||||||
1.普通財産取得費 | 26,892,661 | 1,339 | ||||||||
1.基本財産取得費 | 26,892,661 | 1,339 | ||||||||
17.公有財産取得費 | 26,892,661 | 1,339 | ||||||||
14.予備費 | 26,346,449 | |||||||||
1.予備費 | 26,346,449 | |||||||||
1.予備費 | 26,346,449 | 第2款1項1目8節へ充当161,300 | ||||||||
第2款1項1目12節へ充当428,440 | ||||||||||
第2款1項1目22節へ充当8,150 | ||||||||||
第2款1項1目25節へ充当780,000 | ||||||||||
第2款1項2目11節へ充当101,479 | ||||||||||
第2款1項3目11節へ充当45,000 | ||||||||||
第2款1項4目15節へ充当50,000 | ||||||||||
第2款1項4目25節へ充当1,270,000 | ||||||||||
第2款1項5目19節へ充当100,000 | ||||||||||
等2款1項6目19節へ充当2,000 | ||||||||||
第2款2項1目3節へ充当164,096 | ||||||||||
第2款2項1目7節へ充当37,000 | ||||||||||
第2款4項3目1節へ充当33,000 | ||||||||||
第2款4項3目3節へ充当150,390 | ||||||||||
第2款4項3目12節へ充当5,705 | ||||||||||
第2款4項3目14節へ充当5,000 | ||||||||||
第2款4項3目18節へ充当15,000 | ||||||||||
第2款5項1目11節へ充当30,000 | ||||||||||
第3款1項1目23節へ充当27,813 | ||||||||||
第3款2項2目7節へ充当185,700 | ||||||||||
第3款2項2目16節へ充当11,500 | ||||||||||
第6款1項2目3節へ充当271,000 | ||||||||||
第6款1項2目9節へ充当53,540 | ||||||||||
第7款1項1目24節へ充当7,000 | ||||||||||
第7款1項2目15節へ充当12,000 | ||||||||||
第8款1項1目3節へ充当102,538 | ||||||||||
第8款2項3目7節へ充当240,600 | ||||||||||
第9款1項2目8節へ充当62,300 | ||||||||||
第9款1項2目9節へ充当112,000 | ||||||||||
第9款1項2目19節へ充当3,000 | ||||||||||
第10款1項2目8節へ充当40,000 | ||||||||||
第10款2項1目4節へ充当800,000 | ||||||||||
第10款3項1目25節へ充当199,000 | ||||||||||
第10款4項1目15節へ充当295,000 | ||||||||||
第10款5項1目2節へ充当65,000 | ||||||||||
第10款5項1目3節へ充当516,000 | ||||||||||
第10款5項1目4節へ充当6,000 | ||||||||||
歳出合計 | 855,340,958 | 51,208,042 |
昭和52年度湯津上村国民健康保険特別会計歳入歳出決算書 |
歳入 |
(単位 円) |
款 | 項 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
1.国民健康保険税 | 76,345,000 | 79,498,160 | 77,180,170 | 26,040 | 2,291,950 | 835,170 | |
1.国民健康保険税 | 76,345,000 | 79,498,160 | 77,180,170 | 26,040 | 2,291,950 | 835,170 | |
2.一部負担金 | 1,000 | △1,000 | |||||
1.一部負担金 | 1,000 | △1,000 | |||||
3.使用料及び手数料 | 1,000 | 18,000 | 18,000 | 17,000 | |||
1.手数料 | 1,000 | 18,000 | 18,000 | 17,000 | |||
4.国庫支出金 | 113,477,000 | 121,273,046 | 121,273,046 | 7,796,046 | |||
1.国庫負担金 | 104,402,000 | 106,495,046 | 106,495,046 | 2,093,046 | |||
2.国庫補助金 | 9,075,000 | 14,778,000 | 14,778,000 | 5,703,000 | |||
5.県支出金 | 401,000 | 408,000 | 408,000 | 7,000 | |||
1.県補助金 | 401,000 | 408,000 | 408,000 | 7,000 | |||
6.財産収入 | 811,000 | 810,000 | 810,000 | △1,000 | |||
1.財産運用収入 | 810,000 | 810,000 | 810,000 | ― | |||
2.財産売払収入 | 1,000 | △1,000 | |||||
7.寄附金 | 1,000 | △1,000 | |||||
1.寄附金 | 1,000 | △1,000 | |||||
8.繰入金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | ― | |||
1.他会計繰入金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | ― | |||
9.繰越金 | 22,823,000 | 22,823,504 | 22,823,504 | 504 | |||
1.繰越金 | 22,823,000 | 22,823,504 | 22,823,504 | 504 | |||
10.諸収入 | 535,000 | 3,449,711 | 3,449,711 | 2,914,711 | |||
1.延滞金・加算金及び過料 | 2,000 | 6,390 | 6,390 | 4,390 | |||
2.村預金利子 | 1,000 | △1,000 | |||||
3.雑入 | 532,000 | 3,443,321 | 3,443,321 | 2,911,321 | |||
歳入合計 | 217,395,000 | 231,280,421 | 228,962,431 | 26,040 | 2,291,950 | 11,567,431 |
歳出 |
(単位 円) |
款 | 項 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 予算現額と支出済額との比較 |
1.総務費 | 13,545,000 | 12,976,073 | 568,927 | △568,927 | ||
1.行政管理費 | 10,460,000 | 10,361,330 | 98,670 | △98,670 | ||
2.徴税費 | 2,794,000 | 2,436,773 | 357,227 | △357,227 | ||
3.運営協議会費 | 291,000 | 177,970 | 113,030 | △113,030 | ||
2.保険給付費 | 190,519,000 | 189,624,132 | 894,868 | △894,868 | ||
1.療養諸費 | 177,658,000 | 177,106,993 | 551,007 | △551,007 | ||
2.高額療養費 | 8,816,000 | 8,591,139 | 224,861 | △224,861 | ||
3.助産諸費 | 3,420,000 | 3,420,000 | ― | |||
4.葬祭諸費 | 460,000 | 347,000 | 113,000 | △113,000 | ||
5.育児諸費 | 165,000 | 159,000 | 6,000 | △6,000 | ||
3.保健施設費 | 10,000 | 10,000 | △10,000 | |||
1.保健施設費 | 10,000 | 10,000 | △10,000 | |||
4.積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | ― | ― | ||
1.基金積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | ― | ― | ||
5.諸支出金 | 29,000 | 26,000 | 3,000 | △3,000 | ||
1.債還金及び還付加算金 | 29,000 | 26,000 | 3,000 | △3,000 | ||
6.予備費 | 8,292,000 | 8,292,000 | △8,292,000 | |||
1.予備費 | 8,292,000 | 8,292,000 | △8,292,000 | |||
歳出合計 | 217,395,000 | 207,626,205 | 9,768,795 | △9,768,795 | ||
歳入歳出差引残高 21,336,226円 |
昭和52年度湯津上村国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書 |
歳入 |
(単位 円) |
款 | 項 | 目 | 予算現額 | |||
当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | |||
1.国民健康保険税 | 80,056,000 | △3,711,000 | 76,345,000 | |||
1.国民健康保険税 | 80,056,000 | △3,711,000 | 76,345,000 | |||
1.国民健康保険税 | 80,056,000 | △3,711,000 | 76,345,000 | |||
2.一部負担金 | 1,000 | 1,000 | ||||
1.一部負担金 | 1,000 | 1,000 | ||||
1.一部負担金 | 1,000 | 1,000 | ||||
3.使用料及び手数料 | 1,000 | 1,000 | ||||
1.手数料 | 1,000 | 1,000 | ||||
1.総務手数料 | 1,000 | 1,000 | ||||
4.国庫支出金 | 109,680,000 | 3,797,000 | 113,477,000 | |||
1.国庫負担金 | 101,207,000 | 3,195,000 | 104,402,000 | |||
1.事務費負担金 | 5,673,000 | 5,673,000 | ||||
2.療養給付費負担金 | 95,534,000 | 3,195,000 | 98,729,000 | |||
2.国庫補助金 | 8,473,000 | 602,000 | 9,075,000 | |||
1.保健婦補助金 | 1,000 | 1,000 | ||||
2.臨時財政調整交付金 | 6,812,000 | 420,000 | 7,232,000 | |||
3.助産費補助金 | 718,000 | 182,000 | 900,000 | |||
4.財政調整交付金 | 941,000 | 941,000 | ||||
5.特別療養給付費補助金 | 1,000 | 1,000 | ||||
5.県支出金 | 2,000 | 399,000 | 401,000 | |||
1.県補助金 | 2,000 | 399,000 | 401,000 | |||
1.保健婦補助金 | 1,000 | 1,000 | ||||
2.国民健康保険財政対策補助金 | 1,000 | 399,000 | 400,000 | |||
6.財産収入 | 811,000 | 811,000 | ||||
1.財産運用収入 | 810,000 | 810,000 | ||||
1.利子及び配当金 | 810,000 | 810,000 | ||||
2.財産売払収入 | 1,000 | 1,000 | ||||
1.物品売払収入 | 1,000 | 1,000 | ||||
7.寄付金 | 1,000 | 1,000 | ||||
1.寄付金 | 1,000 | 1,000 | ||||
1.寄付金 | 1,000 | 1,000 | ||||
8.繰入金 | 3,000,000 | 3,000,000 | ||||
1.他会計繰入金 | 3,000,000 | 3,000,000 | ||||
1.一般会計繰入金 | 3,000,000 | 3,000,000 | ||||
9.繰越金 | 8,913,000 | 13,910,000 | 22,823,000 | |||
1.繰越金 | 8,913,000 | 13,910,000 | 22,823,000 | |||
1.繰越金 | 8,913,000 | 13,910,000 | 22,823,000 | |||
10.諸収入 | 535,000 | 535,000 | ||||
1.延滞金加算金及び過料 | 2,000 | 2,000 | ||||
1.延滞金 | 1,000 | 1,000 | ||||
2.過料 | 1,000 | 1,000 | ||||
2.村預金利子 | 1,000 | 1,000 | ||||
1.村預金利子 | 1,000 | 1,000 | ||||
3.雑入 | 532,000 | 532,000 | ||||
1.弁償金 | 1,000 | 1,000 | ||||
2.第三者納付金 | 500,000 | 500,000 | ||||
3.返納金 | 30,000 | 30,000 | ||||
4.雑入 | 1,000 | 1,000 | ||||
歳入合計 | 203,000,000 | 14,395,000 | 217,395,000 |
款 | 項 | 目 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 | |
節 | |||||||||
区分 | 金額 | ||||||||
1.国民健康保険税 | 79,498,160 | 77,180,170 | 26,040 | 2,291,950 | |||||
1.国民健康保険税 | 79,498,160 | 77,180,170 | 26,040 | 2,291,950 | |||||
1.国民健康保険税 | 79,498,160 | 77,180,170 | 26,040 | 2,291,950 | |||||
1.現年度分 | 75,665,000 | 77,880,650 | 76,709,840 | 1,170,810 | |||||
2.滞納繰越分 | 680,000 | 1,617,510 | 470,330 | 26,040 | 1,121,140 | ||||
2.一部負担金 | |||||||||
1.一部負担金 | |||||||||
1.一部負担金 | |||||||||
1.現年度分 | 1,000 | ||||||||
3.使用料及び手数料 | 18,000 | 18,000 | |||||||
1.手数料 | 18,000 | 18,000 | |||||||
1.総務手数料 | 18,000 | 18,000 | |||||||
1.総務手数料 | 1,000 | 18,000 | 18,000 | ||||||
1.国庫支出金 | 121,273,046 | 121,273,046 | |||||||
1.国庫負担金 | 106,495,046 | 106,495,046 | |||||||
1.事務費負担金 | 6,000,230 | 6,000,230 | |||||||
1.現年度分 | 5,672,000 | 6,000,230 | 6,000,230 | ||||||
2.過年度分 | 1,000 | ||||||||
2.療養給付費負担金 | 100,494,816 | 100,494,816 | |||||||
1.現年度分 | 98,728,000 | 99,380,000 | 99,380,000 | ||||||
2.過年度分 | 1,000 | 1,114,816 | 1,114,816 | ||||||
2.国庫補肋金 | 14,778,000 | 14,778,000 | |||||||
1.保健婦補助金 | |||||||||
1.保健婦補助金 | 1,000 | ||||||||
2.臨時財政調整交付金 | 9,640,000 | 9,640,000 | |||||||
1.高額療養費補助金 | 3,593,000 | 2,943,000 | 2,943,000 | ||||||
2.臨時財政調整交付金 | 3,639,000 | 6,697,000 | 6,697,000 | ||||||
3.助産費補助金 | 906,000 | 906,000 | |||||||
1.助産費補助金 | 900,000 | 906,000 | 906,000 | ||||||
4.財政調整交付金 | 4,232,000 | 4,232,000 | |||||||
1.普通調整交付金 | 1,000 | 3,026,000 | 3,026,000 | ||||||
2.特別調整交付金 | 940,000 | 1,206,000 | 1,206,000 | ||||||
5.特別療養給付費補助金 | |||||||||
1.特別療養給付費補助金 | 1,000 | ||||||||
5.県支出金 | 408,000 | 408,000 | |||||||
1.県補助金 | 408,000 | 408,000 | |||||||
1.保健婦補助金 | |||||||||
1.保健婦補助金 | 1,000 | ||||||||
2.国民健康保険財政対策補助金 | 408,000 | 408,000 | |||||||
1.国民健康保険財政対策補助金 | 400,000 | 408,000 | 408,000 | ||||||
6.財産収入 | 810,000 | 810,000 | |||||||
1.財産運用収入 | 810,000 | 810,000 | |||||||
1.利子及び配当金 | 810,000 | 810,000 | |||||||
1.基金利子収入 | 810,000 | 810,000 | 810,000 | ||||||
2.財産売払収入 | |||||||||
1.物品売払収入 | |||||||||
1.物品売払収入 | 1,000 | ||||||||
7.寄付金 | |||||||||
1.寄付金 | |||||||||
1.寄付金 | |||||||||
1.寄付金 | 1,000 | ||||||||
8.繰入金 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||||
1.他会計繰入金 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||||
1.一般会計繰入金 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||||
1.一般会計繰入金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | ||||||
9.繰越金 | 22,823,504 | 22,823,504 | |||||||
1.繰越金 | 22,823,504 | 22,823,504 | |||||||
1.繰越金 | 22,823,504 | 22,823,504 | |||||||
1.繰越金 | 22,823,000 | 22,823,504 | 22,823,504 | ||||||
10.諸収入 | 3,449,711 | 3,449,711 | |||||||
1.延滞金加算金及び過料 | 6,390 | 6,390 | |||||||
1.延滞金 | 6,390 | 6,390 | |||||||
1.延滞金 | 1,000 | 6,390 | 6,390 | ||||||
2.過料 | |||||||||
1.過料 | 1,000 | ||||||||
2.村預金利子 | |||||||||
1.村預金利子 | |||||||||
1.村預金利子 | 1,000 | ||||||||
3.雑入 | 3,443,321 | 3,443,321 | |||||||
1.弁償金 | |||||||||
1.弁償金 | 1,000 | ||||||||
2.第三者納付金 | 3,415,146 | 3,415,146 | |||||||
1.第三者納付金 | 500,000 | 3,415,146 | 3,415,146 | ||||||
3.返納金 | 28,175 | 28,175 | |||||||
1.返納金 | 30,000 | 28,175 | 28,175 | ||||||
4.雑入 | |||||||||
1.雑入 | 1,000 | ||||||||
歳入合計 | 231,280,421 | 228,962,431 | 26,040 | 2,291,950 |
歳出 |
款 | 項 | 目 | 予算現額 | ||||
当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減額 | 計 | |||
1.総務費 | 13,649,000 | △113,000 | 9,000 | 13,545,000 | |||
1.総務管理費 | 10,508,000 | △48,000 | 10,460,000 | ||||
1.一般管理費 | 10,167,000 | △48,000 | 10,119,000 | ||||
2.連合会負担金 | 341,000 | 341,000 | |||||
2.徴税費 | 2,835,000 | △50,000 | 9,000 | 2,794,000 | |||
1.賦課徴収費 | 220,000 | △50,000 | 9,000 | 179,000 | |||
2.納税奨励費 | 2,615,000 | 2,615,000 | |||||
3.運営協議会費 | 306,000 | △15,000 | 291,000 | ||||
1.運営協議会費 | 306,000 | △15,000 | 291,000 | ||||
2.保険給付費 | 183,372,000 | 6,936,000 | 211,000 | 190,519,000 | |||
1.療養諸費 | 171,831,000 | 5,736,000 | 91,000 | 177,658,000 | |||
1.療養給付費 | 169,869,000 | 5,651,000 | 175,520,000 | ||||
2.療養費 | 1,037,000 | 80,000 | 89,000 | 1,206,000 | |||
3.審査手数料 | 925,000 | 5,000 | 2,000 | 932,000 | |||
2.高額療養費 | 7,616,000 | 1,200,000 | 8,816,000 | ||||
1.高額療養費 | 7,616,000 | 1,200,000 | 8,816,000 | ||||
3.助産諸費 | 3,300,000 | 120,000 | 3,420,000 | ||||
1.助産費 | 3,300,000 | 120,000 | 3,420,000 | ||||
4.葬祭諸費 | 460,000 | 460,000 | |||||
1.葬祭費 | 460,000 | 460,000 | |||||
5.育児諸費 | 165,000 | 165,000 | |||||
1.育児手当 | 165,000 | 165,000 | |||||
3.保健施設費 | 10,000 | 10,000 | |||||
1.保健施設費 | 10,000 | 10,000 | |||||
1.保健施設費 | 10,000 | 10,000 | |||||
4.積立金 | 900,000 | 4,100,000 | 5,000,000 | ||||
1.基金積立金 | 900,000 | 4,100,000 | 5,000,000 | ||||
1.保険給付費積立金 | 900,000 | 4,100,000 | 5,000,000 | ||||
5.諸支出金 | 3,000 | 26,000 | 29,000 | ||||
1.償還金及び還付加算金 | 3,000 | 26,000 | 29,000 | ||||
1.保険税還付金 | 1,000 | ||||||
2.償還金 | 1,000 | 26,000 | 27,000 | ||||
3.還付加算金 | 1,000 | 1,000 | |||||
6.予備費 | 5,066,000 | 3,446,000 | △220,000 | 8,292,000 | |||
1.予備費 | 5,066,000 | 3,446,000 | △220,000 | 8,292,000 | |||
1.予備費 | 5,066,000 | 3,446,000 | △220,000 | 8,292,000 | |||
歳出合計 | 203,000,000 | 14,395,000 | 217,395,000 |
款 | 項 | 目 | 予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 備考 | ||||
節 | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | |||||||
区分 | 金額 | |||||||||
1.総務費 | 12,976,073 | 568,927 | ||||||||
1.総務管理費 | 10,361,330 | 98,670 | ||||||||
1.一般管理費 | 10,022,098 | 96,902 | ||||||||
2.給料 | 5,573,000 | 5,572,800 | 200 | |||||||
3.職員手当等 | 2,969,000 | 2,912,250 | 56,750 | |||||||
4.共済費 | 589,000 | 588,524 | 476 | |||||||
7.賃金 | 1,000 | 1,000 | ||||||||
9.旅費 | 204,000 | 189,050 | 14,950 | |||||||
10.交際費 | 15,000 | 15,000 | ― | |||||||
11.需用費 | 319,000 | 298,650 | 20,350 | |||||||
12.役務費 | 1,000 | 1,000 | ||||||||
18.備品購入費 | 1,000 | 1,000 | ||||||||
19.負担金補助及び交付金 | 447,000 | 445,824 | 1,176 | |||||||
2.連合会負担金 | 339,232 | 1,768 | ||||||||
19.負担金補助及び交付金 | 341,000 | 339,232 | 1,768 | |||||||
2.徴税費 | 2,436,773 | 357,227 | ||||||||
1.賦課徴収費 | 127,608 | 51,392 | ||||||||
3.職員手当等 | 30,000 | 30,000 | ||||||||
9.旅費 | 49,000 | 48,870 | 130 | 予備費充当9,000 | ||||||
11.需用費 | 30,000 | 10,530 | 19,470 | |||||||
13.委託料 | 70,000 | 68,208 | 1,792 | |||||||
2.納税奨励費 | 2,309,165 | 305,835 | ||||||||
8.報償費 | 2,615,000 | 2,309,165 | 305,835 | |||||||
3.運営協議会費 | 177,970 | 113,030 | ||||||||
1.運営協議会費 | 177,970 | 113,030 | ||||||||
1.報酬 | 146,000 | 145,200 | 800 | |||||||
9.旅費 | 121,000 | 20,070 | 100,930 | |||||||
11.需用費 | 24,000 | 12,700 | 11,300 | |||||||
2.保険給付費 | 189,624,132 | 894,868 | ||||||||
1.療養諸費 | 177,106,993 | 551,007 | ||||||||
1.療養給付費 | 174,982,655 | 537,345 | ||||||||
19.負担金補助及び交付金 | 175,520,000 | 174,982,655 | 537,345 | |||||||
2.療養費 | 1,192,350 | 13,650 | ||||||||
19.負担金補助及び交付金 | 1,206,000 | 1,192,350 | 13,650 | 予備費充当89,000 | ||||||
3.審査手数料 | 931,988 | 12 | ||||||||
13.委託料 | 932,000 | 931,988 | 12 | 予備費充当2,000 | ||||||
2.高額療養費 | 8,591,139 | 224,861 | ||||||||
1.高額療養費 | 8,591,139 | 224,861 | ||||||||
19.負担金補助及び交付金 | 8,816,000 | 8,591,139 | 224,861 | |||||||
3.助産諸費 | 3,420,000 | |||||||||
1.助産費 | 3,420,000 | |||||||||
19.負担金補助及び交付金 | 3,420,000 | 3,420,000 | 予備費充当120,000 | |||||||
4.葬祭諸費 | 347,000 | 113,000 | ||||||||
1.葬祭費 | 347,000 | 113,000 | ||||||||
19.負担金補助及び交付金 | 460,000 | 347,000 | 113,000 | |||||||
5.育児諸費 | 159,000 | 6,000 | ||||||||
1.育児手当 | 159,000 | 6,000 | ||||||||
19.負担金補助及び交付金 | 165,000 | 159,000 | 6,000 | |||||||
3.保健施設費 | 10,000 | |||||||||
1.保健施設費 | 10,000 | |||||||||
1.保健施設費 | 10,000 | |||||||||
2.給料 | 1,000 | 1,000 | ||||||||
3.職員手当等 | 5,000 | 5,000 | ||||||||
4.共済費 | 1,000 | 1,000 | ||||||||
9.旅費 | 1,000 | 1,000 | ||||||||
11.需用費 | 1,000 | 1,000 | ||||||||
19.負担金補助及び交付金 | 1,000 | 1,000 | ||||||||
4.積立金 | 5,000,000 | |||||||||
1.基金積立金 | 5,000,000 | |||||||||
1.保険給付費積立金 | 5,000,000 | |||||||||
25.積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | ||||||||
5.諸支出金 | 26,000 | 3,000 | ||||||||
1.償還金及び還付加算金 | 26,000 | 3,000 | ||||||||
1.保険税還付金 | 1,000 | |||||||||
23.償還金利子及び割引料 | 1,000 | 1,000 | ||||||||
2.償還金 | 26,000 | 1,000 | ||||||||
23.償還金利子及び割引料 | 27,000 | 26,000 | 1,000 | |||||||
3.還付加算金 | 1,000 | |||||||||
23.償還金利子及び割引料 | 1,000 | 1,000 | ||||||||
6.予備費 | 8,292,000 | |||||||||
1.予備費 | 8,292,000 | |||||||||
1.予備費 | 8,292,000 | |||||||||
第1款2項1目9節へ充当9,000 | ||||||||||
第2款1項2目19節へ充当89,000 | ||||||||||
第2款1項3目13節へ充当2,000 | ||||||||||
第2款3項1目19節へ充当120,000 | ||||||||||
歳出合計 | 207,629,205 | 9,768,795 |
昭和52年度湯津上村南東部地区簡易水道事業特別会計歳入歳出決算書 |
歳入 |
(単位 円) |
款 | 項 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
1.水道事業収入 | 3,000 | △3,000 | |||||
1.使用料 | 1,000 | △1,000 | |||||
2.手数料 | 1,000 | △1,000 | |||||
3.負担金 | 1,000 | △1,000 | |||||
2.受託給水工事収入 | 1,000 | △1,000 | |||||
1.受託給水工事収入 | 1,000 | △1,000 | |||||
3.国庫支出金 | 70,928,000 | 70,928,000 | 70,928,000 | ― | |||
1.国庫補助金 | 70,928,000 | 70,928,000 | 70,928,000 | ― | |||
4.県支出金 | 17,732,000 | 17,732,000 | 17,732,000 | ― | |||
1.県補助金 | 17,732,000 | 17,732,000 | 17,732,000 | ― | |||
5.財産収入 | 1,000 | △1,000 | |||||
1.財産運用収入 | 1,000 | △1,000 | |||||
6.繰入金 | 20,000,000 | 20,00,000 | 20,000,000 | ― | |||
1.繰入金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | ― | |||
7.繰越金 | 1,000 | △1,000 | |||||
1.繰越金 | 1,000 | △1,000 | |||||
8.諸収入 | 1,000 | △1,000 | |||||
1.雑入 | 1,000 | △1,000 | |||||
9.村債 | 80,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | ― | |||
1.村債 | 80,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | ― | |||
歳入合計 | 188,667,000 | 188,660,000 | 188,660,000 | △7,000 |
歳出 |
款 | 項 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 予算現額と支出済額との比較 |
1.水道事業費 | 188,051,184 | 186,607,312 | 1,443,872 | △1,443,872 | ||
1.総務管理費 | 9,911,184 | 8,520,722 | 1,393,462 | △1,393,462 | ||
2.施設費 | 178,136,000 | 178,086,590 | 49,410 | △49,410 | ||
2.公債費 | 2,000 | 2,000 | △2,000 | |||
1.公債費 | 2,000 | 2,000 | △2,000 | |||
3.積立金 | 1,000 | 1,000 | △1,000 | |||
1.積立金 | 1,000 | 1,000 | △1,000 | |||
4.予備費 | 612,816 | 612,816 | △612,816 | |||
1.予備費 | 612,816 | 612,816 | △612,816 | |||
歳出合計 | 188,667,000 | 186,607,312 | 2,059,688 | △2,059,688 | ||
歳入歳出差引残高 2,052,688円 |
昭和52年度湯津上村南東部地区簡易水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書 |
歳入 |
(単位 円) |
款 | 項 | 目 | 予算現額 | |||
当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | |||
1.水道事業収入 | 3,000 | 3,000 | ||||
1.使用科 | 1,000 | 1,000 | ||||
1.水道使用料 | 1,000 | 1,000 | ||||
2.手数科 | 1,000 | 1,000 | ||||
1.手数料 | 1,000 | 1,000 | ||||
3.負担金 | 1,000 | 1,000 | ||||
1.水道施設費負担金 | 1,000 | 1,000 | ||||
2.受託給水工事収入 | 1,000 | 1,000 | ||||
1.受託給水工事収入 | 1,000 | 1,000 | ||||
1.受託給水工事収入 | 1,000 | 1,000 | ||||
3.国庫支出金 | 64,700,000 | 6,228,000 | 70,928,000 | |||
1.国庫補助金 | 64,700,000 | 6,228,000 | 70,928,000 | |||
1.国庫補助金 | 64,700,000 | 6,228,000 | 70,928,000 | |||
4.県支出金 | 16,100,000 | 1,632,000 | 17,732,000 | |||
1.県補助金 | 16,100,000 | 1,632,000 | 17,732,000 | |||
1.県補助金 | 16,100,000 | 1,632,000 | 17,732,000 | |||
5.財産収入 | 1,000 | 1,000 | ||||
1.財産運用収入 | 1,000 | 1,000 | ||||
1.利子及び配当金 | 1,000 | 1,000 | ||||
6.繰入金 | 20,000,000 | 20,000,000 | ||||
1.繰入金 | 20,000,000 | 20,000,000 | ||||
1.一般会計繰入金 | 20,000,000 | 20,000,000 | ||||
7.繰越金 | 1,000 | 1,000 | ||||
1.繰越金 | 1,000 | 1,000 | ||||
1.繰越金 | 1,000 | 1,000 | ||||
8.諸収入 | 1,000 | 1,000 | ||||
1.雑入 | 1,000 | 1,000 | ||||
1.雑入 | 1,000 | 1,000 | ||||
9.村債 | 74,000,000 | 6,000,000 | 80,000,000 | |||
1.村債 | 74,000,000 | 6,000,000 | 80,000,000 | |||
1.村債 | 74,000,000 | 6,000,000 | 80,000,000 | |||
歳入合計 | 174,807,000 | 13,860,000 | 188,667,000 |
款 | 項 | 目 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 | |
計 | |||||||||
区分 | 金額 | ||||||||
1.水道事業収入 | |||||||||
1.使用料 | |||||||||
1.水道使用料 | |||||||||
1.現年度分 | 1,000 | ||||||||
2.手数料 | |||||||||
1.手数料 | |||||||||
1.現年度分 | 1,000 | ||||||||
3.負担金 | |||||||||
1.水道施設費負担金 | |||||||||
1.水道新設工事負担金 | 1,000 | ||||||||
2.受託給水工事収入 | |||||||||
1.受託給水工事収入 | |||||||||
1.受託給水工事収入 | |||||||||
1.受託給水工事収入 | 1,000 | ||||||||
3.国庫支出金 | 70,928,000 | 70,928,000 | |||||||
1.国庫補助金 | 70,928,000 | 70,928,000 | |||||||
1.国庫補助金 | 70,928,000 | 70,928,000 | |||||||
1.水道事業費国庫補助金 | 70,928,000 | 70,928,000 | 70,928,000 | ||||||
4.県支出金 | 17,732,000 | 17,732,000 | |||||||
1.県補助金 | 17,732,000 | 17,732,000 | |||||||
1.県補助金 | 17,732,000 | 17,732,000 | |||||||
1.水道事業費県補助金 | 17,732,000 | 17,732,000 | 17,732,000 | ||||||
5.財産収入 | |||||||||
1.財産運用収入 | |||||||||
1.利子及び配当金 | |||||||||
1.利子収入 | 1,000 | ||||||||
6.繰入金 | 20,000,000 | 20,000,000 | |||||||
1.繰入金 | 20,000,000 | 20,000,000 | |||||||
1.一般会計繰入金 | 20,000,000 | 20,000,000 | |||||||
1.一般会計繰入金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | ||||||
7.繰越金 | |||||||||
1.繰越金 | |||||||||
1.繰越金 | |||||||||
1.繰越金 | 1,000 | ||||||||
8.諸収入 | |||||||||
1.雑入 | |||||||||
1.雑入 | |||||||||
1.雑入 | 1,000 | 1,000 | |||||||
9.村債 | 80,000,000 | 80,000,000 | |||||||
1.村債 | 80,000,000 | 80,000,000 | |||||||
1.村債 | 80,000,000 | 80,000,000 | |||||||
1.湯津上村南東部地区簡易水道事業 | 80,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | ||||||
歳入合計 | 188,660,000 | 188,660,000 |
歳出 |
款 | 項 | 目 | 予算現額 | ||||
当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減額 | 計 | |||
1.水道事業費 | 171,392,000 | 16,635,000 | 24,184 | 188,051,184 | |||
1.総務管理費 | 9,578,000 | 312,000 | 24,184 | 9,914,184 | |||
1.一般管理費 | 9,578,000 | 312,000 | 24,184 | 9,914,184 | |||
2.施設費 | 161,813,000 | 16,323,000 | 178,136,000 | ||||
1.施設新設改良費 | 161,813,000 | 16,323,000 | 178,136,000 | ||||
3.受託給水工事費 | 1,000 | 1,000 | |||||
1.受託給水工事費 | 1,000 | 1,000 | |||||
2.公債費 | 2,000 | 2,000 | |||||
1.公債費 | 2,000 | 2,000 | |||||
1.元金 | 1,000 | 1,000 | |||||
2.利子 | 1,000 | 1,000 | |||||
3.積立金 | 1,000 | 1,000 | |||||
1.積立金 | 1,000 | 1,000 | |||||
1.積立金 | 1,000 | 1,000 | |||||
4.予備費 | 3,412,000 | △2,775,000 | △24,184 | 612,816 | |||
1.予備費 | 3,412,000 | △2,775,000 | △24,184 | 612,816 | |||
1.予備費 | 3,412,000 | △2,775,000 | △24,184 | 612,816 | |||
歳出合計 | 174,807,000 | 13,860,000 | 188,667,000 |
款 | 項 | 目 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 | |||
節 | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | |||||||
区分 | 金額 | |||||||||
1.水道事業費 | 186,607,312 | 1,443,892 | ||||||||
1.総務管理費 | 8,520,722 | 1,393,462 | ||||||||
1.一般管理費 | 8,520,722 | 1,393,462 | ||||||||
2.給料 | 4,263,200 | 4,262,700 | 500 | 第1款1項1目3節へ流用26,800 | ||||||
3.職員手当等 | 2,615,400 | 2,608,745 | 6,655 | 第1款1項1目3節より流用26,800 予備費充当15,600 | ||||||
4.共済費 | 453,584 | 453,584 | 予備費充当8,584 | |||||||
7.賃金 | 1,000 | 1,000 | ||||||||
8.報償費 | 29,000 | 28,500 | 500 | 第1款1項1目11節より流用28,000 | ||||||
9.旅費 | 105,000 | 90,250 | 14,750 | |||||||
11.需用費 | 773,000 | 414,147 | 358,853 | 第1款1項1目8節へ流用28,000 | ||||||
12.役務費 | 152,000 | 25,950 | 126,050 | |||||||
14.使用科及び賃借料 | 370,000 | 271,730 | 98,270 | |||||||
18.備品購入費 | 50,000 | 2,300 | 47,700 | |||||||
19.負担金補助及び交付金 | 391,000 | 354,016 | 36,984 | |||||||
23.償遍金利子及び割引料 | 701,000 | 701,000 | ||||||||
27.公課費 | 10,000 | 8,800 | 1,200 | |||||||
2.施設費 | 178,086,590 | 49,410 | ||||||||
1.施設新設改良費 | 178,086,590 | 49,410 | ||||||||
7.賃金 | 9,000 | 9,000 | ||||||||
9.旅費 | 80,730 | 80,730 | 第1款2項1目11節へ流用270 | |||||||
11.需用費 | 200,660 | 155,050 | 45,610 | 第1款2項1目9節より流用270 第1款2項1目22節より流用390 | ||||||
12.役務員 | 1,000 | 1,000 | ||||||||
13.委託料 | 7,205,000 | 7,202,200 | 2,800 | |||||||
15.工事請負費 | 170,427,000 | 170,427,000 | ― | 第1款2項1目22節より流用427,000 | ||||||
18.備品購入費 | 80,000 | 80,000 | ― | |||||||
22.補償補填及び賠償金 | 132,610 | 132,610 | 第1款2項1目15節へ流用427,000 第1款2項1目11節へ流用390 | |||||||
3.受託給水工事費 | 1,000 | |||||||||
1.受託給水工事費 | 1,000 | |||||||||
15.工事請負費 | 1,000 | 1,000 | ||||||||
2.公債費 | 2,000 | |||||||||
1.公債費 | 2,000 | |||||||||
1.元金 | 1,000 | |||||||||
23.償還金利子及び割引料 | 1,000 | 1,000 | ||||||||
2.利子 | 1,000 | |||||||||
23.償償還利子及び割引料 | 1,000 | 1,000 | ||||||||
3.積立金 | 1,000 | |||||||||
1.積立金 | 1,000 | |||||||||
1.積立金 | 1,000 | |||||||||
25.積立金 | 1,000 | 1,000 | ||||||||
4.予備費 | 612,816 | |||||||||
1.予備費 | 612,816 | |||||||||
1.予備費 | 612,816 | |||||||||
第1款1項1目3節へ充当15,600 第1款1項1目4節へ充当8,584 | ||||||||||
歳出合計 | 186,607,312 | 2,059,688 |
実質収支に関する調書 |
1 一般会計 |
(単位 円) |
区分 | 金額 | |
歳入総額 | 928,574,144 | |
歳出総額 | 855,340,958 | |
歳入歳出差引額 | 73,233,186 | |
翌年度へ繰越すべき財源 | 継続費逓次繰越額 | 0 |
繰越明許費繰越額 | 0 | |
事故繰越繰越額 | 0 | |
計 | 0 | |
実質収支額 | 73,233,186 | |
実質収支額の内地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | 0 |
2 国民健康保険特別会計 |
(単位 円) |
区分 | 金額 | |
歳入総額 | 228,962,431 | |
歳出総額 | 207,626,205 | |
歳入歳出差引額 | 21,336,226 | |
翌年度へ繰越すべき財源 | 継続費逓次繰越額 | 0 |
繰越明許費繰越額 | 0 | |
事故繰越繰越額 | 0 | |
計 | 0 | |
実質収支額 | 21,336,226 | |
実質収支額の内地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | 0 |
3 南東部地区簡易水道事業特別会計 |
(単位 円) |
区分 | 金額 | |
歳入総額 | 188,660,000 | |
歳出総額 | 186,607,312 | |
歳入歳出差引額 | 2,052,688 | |
翌年度へ繰越すべき財源 | 継続費逓次繰越額 | 0 |
繰越明許費繰越額 | 0 | |
事故繰越繰越額 | 0 | |
計 | 0 | |
実質収支額 | 2,052,688 | |
実質収支額の内地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | 0 |
財産に関する調 |
公有財産 (1)土地及び建物 総括 |
(単位 平方米) |
区分 | 土地 | 建物 | |||||||||||
木造 | 非木造 | 計 | |||||||||||
前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 | ||
本庁舎 | 1,747 | 1,747 | 561 | 150 | 711 | 62 | 135 | 197 | 623 | 285 | 908 | ||
その他の行政機関 | 消防施設 | 2,287 | △14 | 2,273 | |||||||||
その他の施設 | 1,221 | 1,221 | |||||||||||
公共用財産 | 学校 | 88,955 | 2,561 | 91,516 | 3,294 | 3,294 | 5,800 | 1,141 | 6,941 | 9,094 | 1,141 | 10,235 | |
公営住宅 | |||||||||||||
その他 | 7,480 | 7,480 | 2,439 | △118 | 2,321 | 1,086 | 1,086 | 3,525 | △118 | 3,407 | |||
山林 | 1,348 | 1,348 | |||||||||||
その他の土地 | 45,865 | 45,865 | |||||||||||
合計 | 148,903 | 2,547 | 151,450 | 6,294 | 32 | 6,326 | 6,948 | 1,276 | 8,224 | 13,242 | 1,308 | 14,550 |
(1)行政財産 |
(単位 平方米) |
区分 | 土地 | 建物 | |||||||||||
木造 | 非木造 | 計 | |||||||||||
前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 | ||
本庁舎 | 1,747 | 1,747 | 561 | 150 | 711 | 62 | 135 | 197 | 623 | 285 | 908 | ||
その他の行政機関 | 消防施設 | 2,287 | △14 | 2,273 | |||||||||
その他の施設 | 1,221 | 1,221 | |||||||||||
公共用財産 | 学校 | 88,955 | 2,561 | 91,516 | 3,294 | 3,294 | 5,800 | 1,141 | 6,941 | 9,094 | 1,141 | 10,235 | |
公営住宅 | 1 | ||||||||||||
その他 | 7,480 | 7,480 | 2,439 | △118 | 2,321 | 1,086 | 1,086 | 3,525 | △118 | 3,407 | |||
山林 | |||||||||||||
その他の土地 | |||||||||||||
合計 | 101,690 | 2,547 | 104,237 | 6,294 | 32 | 6,326 | 6,948 | 1,276 | 8,224 | 13,242 | 1,300 | 14,550 |
(2)普通財産 |
(単位 平方米) |
区分 | 土地 | 建物 | |||||||||||
木造 | 非木造 | 計 | |||||||||||
前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 | ||
本庁舎 | |||||||||||||
その他の行政機関 | 消防施設 | ||||||||||||
その他の施設 | |||||||||||||
公共用財産 | 学校 | ||||||||||||
公営住宅 | |||||||||||||
その他 | |||||||||||||
山林 | |||||||||||||
その他の土地 | 47,213 | 47,213 | |||||||||||
合計 | 47,213 | 47,213 |
(2)山林 |
(単位 平方米) |
区分 | 面積 | 立木推定蓄積量 | ||||
前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 | |
所有 | 1,348 | 1,348 | 180 | 180 | ||
分権 | ||||||
その他の原権によるもの | ||||||
合計 | 1,348 | 1,348 | 180 | 180 |
(3)有価証券 |
(単位 千円) |
区分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
120 | 120 |
(4)出資による権利 |
(単位 千円) |
区分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
農業信用基金 | 1,400 | 60 | 1,460 |
信用保証出損金 | 269 | 58 | 327 |
労働者信用基金出損金 | 73 | 73 | |
栃木県町村土地開発公社出資金 | 200 | 200 | |
財団法人八溝開発公社出資金 | 200 | 200 | |
海外協会出損金 | 20 | 20 | |
合計 | 2,162 | 118 | 2,280 |
(5)基金 |
(単位 千円) |
区分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
財政調整基金 | 20,200 | △18,120 | 2,080 |
国民年金基金 | 800 | ― | 800 |
中学校建築基金 | 700 | 200 | 900 |
土地開発基金 | 20,546 | 11,682 | 32,228 |
国民健康保険給付基金 | 12,000 | 5,000 | 17,000 |
合計 | 54,246 | △1,238 | 53,008 |
2 物品 |
区分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
小型貨物 | 4 | △2 | 2 |
乗用車 | 2 | 3 | 5 |
グレーダー | 1 | 1 | |
ローラー | 2 | 2 | |
マイクロバス | 1 | 1 |
附表 1 一般会計 昭和52年度村税徴収実績 |
(単位 円) |
区分 | 徴収決定済額 | 徴収済額 | ||||
現年度分A | 滞納繰越分B | 合計C | 現年度分D | 滞納繰越分E | 合計F | |
1村民税 | 44,287,783 | 171,514 | 44,459,297 | 43,077,051 | 63,241 | 43,140,292 |
個人 | 40,181,433 | 158,514 | 40,339,947 | 39,277,081 | 50,241 | 39,327,322 |
法人 | 4,106,350 | 13,000 | 4,119,350 | 3,799,970 | 13,000 | 3,812,970 |
2固定資産税 | 61,255,500 | 923,550 | 62,174,050 | 56,123,130 | 735,410 | 56,858,540 |
固定資産税 | 59,964,480 | 923,550 | 60,888,030 | 54,837,110 | 735,410 | 55,572,520 |
交付金納付金 | 1,286,020 | ― | 1,286,020 | 1,286,020 | ― | 1,286,020 |
3軽自動車税 | 3,565,530 | 51,950 | 3,617,480 | 3,538,030 | 18,990 | 3,557,020 |
4たばこ消費税 | 16,472,920 | 16,472,920 | 16,472,920 | 16,472,920 | ||
5電気税 | 5,549,027 | ― | 5,549,027 | 5,549,027 | 5,549,027 | |
6木材引取税 | ― | ― | ― | |||
7特別土地保有税 | 27,792,800 | 13,454,760 | 41,247,560 | 17,692,590 | 1,619,720 | 19,312,310 |
158,918,560 | 14,601,774 | 173,520,330 | 142,452,748 | 2,437,361 | 144,890,109 |
区分 | 徴収率% | ||
現年度分D/A | 滞納繰越分E/B | 合計 | |
1村民税 | 97.26 | 36.87 | 97.03 |
個人 | 97.74 | 31.69 | 97.48 |
法人 | 92,53 | 00.00 | 92.56 |
2固定資産税 | 91.62 | 79.62 | 91,45 |
固定資産税 | 91.44 | 79.62 | 91,27 |
交付金納付金 | 100.00 | ― | 100.00 |
3軽自動車税 | 99.22 | 36.55 | 98.32 |
4たばこ消費税 | 100.00 | ― | 10.00 |
5電気税 | 100.00 | ― | 10.00 |
6木材引取税 | |||
7特別土地保有税 | 63.65 | 12.03 | 46.82 |
89.63 | 16.69 | 83.50 |
2 特別会計 昭和52年度国民健康保険税徴収実績税 |
(単位 円) |
区分 | 徴収決定済額 | 徴収済額 | ||||
現年度分A | 滞納繰越分B | 合計C | 現年度分D | 滞納繰越分E | 合計F | |
国民健康保険税 | 77,880,650 | 1,617,510 | 79,498,160 | 76,709,840 | 470,330 | 77,180,170 |
区分 | 徴収率% | ||
現年度分D/A | 滞納繰越分E/B | 合計F/C | |
国民健康保険税 | 98.49 | 29.07 | 97.08 |
一般会計(単位 円)
国民健康保険特別会計(単位 円)
簡易水道特別会計(単位 円)