村が限られた財源のなかで、より効果的に増大する行政需要に対処するには、広域的な観点のもとに事務処理を行なう必要があり、昭和四十八年に発足した那須地区広域行政事務組合を中心に、し尿処理、と畜場、結核検診、職員の共同研修をすでに実施している。さらにゴミの共同処理を行なっており、効果を上げている。今後においても、この広域的に処理すべきものは一層増大することが予想されるので、地域の特性に応じた各種の施策を一体的に実施する必要があり、広域行政を積極的に推進する。
1.計画の重点事業 |
事業名 | 事業内容 |
道路改良事業 | 〇下蛭田旧役場線 L=1,000m |
事業費120,000千円 | |
昭53 L=500m | |
昭54 L=500m | |
小学校屋内運動場建設事業 | 〇湯小屋内運動場 昭53 51,372千円 |
(鉄骨造 620m2) | |
民俗資料館新設事業 | 〇村営民俗資料館新設 昭53 45,150千円 |
(鉄筋コンクリート造平家建 340m2) | |
簡易水道新設事業 | 〇南東部地区(700戸)総事業費492,950千円 |
昭53 235,500千円 | |
昭54 257,450千円 | |
〇西部地区(550戸)調査費 7,000千円 | |
(昭53 2,000千円 昭54 5,000千円) | |
村民運動場建設事業 | 〇運動公園 調査費 1,500千円 |
(昭53 500千円 昭54 1,000千円) | |
〇プラント跡地運動場(野球場 30,000m2) | |
(昭53 2,500千円) |
2.事業計画総括表 |
計画部門別 | 事業名 | 事業費 | 財源内訳 | |||||
大分類 | 小分類 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他の特定財源 | 一般財源 | ||
基礎的条件の整備に関する計画 | 交通通信計画 | 道路改良 | 205,100 | 80,000 | 125,100 | |||
道路舗装 | 48,000 | 48,000 | ||||||
道路新設 | 9,000 | 6,000 | 3,000 | |||||
小計 | 262,100 | 86,000 | 176,100 | |||||
計 | 262,100 | 86,000 | 176,100 | |||||
社会福祉の充実と生活環境の整備に関する計画 | 教育計画 | 学校屋内運動場新築 | 51,372 | 19,600 | 20,000 | 11,772 | ||
民俗資料館新築 | 45,150 | 4,000 | 4,000 | 30,000 | 7,150 | |||
公民館取こわし | 900 | 900 | ||||||
村民運動場新築 | 4,000 | 2,500 | 1,500 | |||||
史跡保存対策 | 20,000 | 18,000 | 2,000 | |||||
小計 | 121,422 | 41,600 | 4,000 | 50,000 | 2,500 | 23,322 | ||
交通安全計画 | 交通安全施設 | 2,680 | 760 | 1,920 | ||||
防災計画 | 消防ポンプ車更新 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | ||||
防火水そう新設 | 1,000 | 230 | 770 | |||||
広域消防組合負担金 | 364 | 364 | ||||||
小計 | 9,364 | 230 | 4,000 | 5,134 | ||||
生活環境整備計画 | 簡易水道新設 | 499,950 | 165,568 | 40,650 | 183,000 | 79,240 | 31,492 | |
水道用自動車購入 | 1,100 | 150 | 950 | |||||
し尿処理施設整備負担金 | 3,169 | 3,169 | ||||||
一般廃棄物処理施設整備負担金 | 507 | 507 | ||||||
小計 | 504,726 | 165,568 | 40,650 | 183,000 | 79,390 | 36,118 | ||
計 | 638,192 | 207,168 | 44,880 | 237,000 | 82,650 | 66,494 | ||
産業の振興に関する計画 | 農業計画 | 土地改良事業補助金 | 39,500 | 39,500 | ||||
広域農道整備負担金 | 40,000 | 40,000 | ||||||
草地改良事業 | 26,400 | 10,560 | 5,280 | 10,560 | ||||
第二次農業構造改善事業 | 140,092 | 140,092 | ||||||
小計 | 245,992 | 150,652 | 5,280 | 40,000 | 50,060 | |||
観光計画 | 観光施設整備事業 | 5,866 | 2,933 | 2,933 | ||||
計 | 251,858 | 150,652 | 8,213 | 40,000 | 52,993 | |||
行財政の合理化に関する計画 | 行政合理化計画 | 庁用車購入 | 1,500 | 1,500 | ||||
マイクロバス購入 | 2,500 | 2,500 | ||||||
小計 | 4,000 | 4,000 | ||||||
計 | 4,000 | 4,000 | ||||||
合計 | 1,156,150 | 443,820 | 53,093 | 237,000 | 122,650 | 299,587 |
計画部門別 | 事業名 | 年度別内訳 | 事業実施年度 | 備考 | ||
大分類 | 小分類 | 昭和53年度 | 昭和54年度 | |||
基礎的条件の整備に関する計画 | 交通通信計画 | 道路改良 | 89,400 | 115,700 | ||
道路舗装 | 23,700 | 24,300 | ||||
道路新設 | 9,000 | |||||
小計 | 122,100 | 140,000 | ||||
計 | 122,100 | 140,000 | ||||
社会福祉の充実と生活環境の整備に関する計画 | 教育計画 | 学校屋内運動場新築 | 51,372 | |||
民俗資料館新築 | 45,150 | |||||
公民館取こわし | 900 | |||||
村民運動場新築 | 3,000 | 1,000 | ||||
史跡保存対策 | 20,000 | |||||
小計 | 100,422 | 21,000 | ||||
交通安全計画 | 交通安全施設 | 1,300 | 1,380 | |||
防災計画 | 消防ポンプ車更新 | 4,000 | 4,000 | |||
防火水そう新設 | 1,000 | |||||
広域消防組合負担金 | 244 | 120 | ||||
小計 | 5,244 | 4,120 | ||||
生活環境整備計画 | 簡易水道新設 | 237,500 | 262,450 | |||
水道用自動車購入 | 1,100 | |||||
し尿処理施設整備負担金 | 450 | 2,719 | ||||
一般廃棄物処理施設整備負担金 | 507 | |||||
小計 | 239,050 | 265,676 | ||||
計 | 346,016 | 292,176 | ||||
産業の振興に関する計画 | 農業計画 | 土地改良事業補助金 | 20,500 | 19,000 | ||
広域農道整備負担金 | 20,000 | 20,000 | ||||
草地改良事業 | 12,120 | 14,280 | ||||
第二次農業構造改善事業 | 10,120 | 129,972 | ||||
小計 | 62,740 | 183,252 | ||||
観光計画 | 観光施設整備事業 | 5,866 | ||||
計 | 68,606 | 183,252 | ||||
行財政の合理化に関する計画 | 行政合理化計画 | 庁用車購入 | 1,500 | |||
マイクロバス購入 | 2,500 | |||||
小計 | 1,500 | 2,500 | ||||
計 | 1,500 | 2,500 | ||||
合計 | 538,222 | 617,928 |
3.年度別事業計画 昭和53年度 |
計画部門別 | 事業名 | 事業内容 | 事業費 | 財源内訳 | 事業実施年度 | 備考 | |||||
大分類 | 小分類 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他の特定財源 | 一般財源 | |||||
基礎的条件の整備に関する計画 | 交通通信計画 | 道路改良事業 | ◎下蛭田~旧役場線(L=500) | 60,000 | 40,000 | 20,000 | 49~55 | ||||
中の原西線(L=500) | 7,000 | 7,000 | 53~54 | ||||||||
大野支線(L=300) | 6,000 | 6,000 | 53~54 | ||||||||
下河原中学校線(L=500) | 7,000 | 7,000 | 53~54 | ||||||||
二升田上ノ原線(L=200) | 4,000 | 4,000 | 53~54 | ||||||||
小船渡川西線(L=180) | 5,400 | 5,400 | 49~54 | ||||||||
(L=2180) | 89,400 | 40,000 | 49,400 | ||||||||
道路舗装事業 | 小船渡川西線(L=150) | 500 | 500 | 50~55 | |||||||
旧東野線(L=1000) | 2,400 | 2,400 | 53~54 | ||||||||
西町上ノ原線(L=680) | 1,800 | 1,800 | 単 | ||||||||
松の木坂線(L=400) | 5,000 | 5,000 | 単 | ||||||||
蜂巣品川線(L=351) | 1,000 | 1,000 | 単 | ||||||||
品川新宿線(L=374) | 1,000 | 1,000 | 単 | ||||||||
西ノ根根本線(L=300) | 3,000 | 3,000 | 単 | ||||||||
西ノ根線(L=272) | 1,000 | 1,000 | 単 | ||||||||
湯小田中線(L=670) | 2,000 | 2,000 | 単 | ||||||||
プラント用道路(L=700) | 6,000 | 6,000 | 単 | ||||||||
L=5497 | 23,700 | 23,700 | 単 | ||||||||
道路新設事業 | 石田片田線(L=500) | 9,000 | 6,000 | 3,000 | 単 | ||||||
L=500 | 9,000 | 6,000 | 3,000 | 単 | |||||||
小計 | 122,100 | 46,000 | 76,000 | 単 | |||||||
計 | 122,100 | 46,000 | 76,100 | 単 | |||||||
社会福祉の充実と生活環境の整備に関する計画 | 教育計画 | ◎小学校屋内運動場新築 | 湯小本体工事(鉄骨造620m2) | 44,640 | 19,600 | 20,000 | 5,040 | 単 | |||
設計委託料 | 2,232 | 2,232 | 単 | ||||||||
内部設備備品 | 4,500 | 4,500 | 単 | ||||||||
◎民俗資料館新築 | 本体工事340m2(鉄筋コンクリート造平家建) | 40,000 | 4,000 | 4,000 | 30,000 | 2,000 | 単 | ||||
設計委託料 | 2,600 | 2,600 | 単 | ||||||||
敷地造成 | 2,550 | 2,550 | 単 | ||||||||
◎村民運動場建設 | プラント跡地30,000m2(野球場ソフト場各1面) | 2,500 | 2,500 | 単 | |||||||
運動公園建設調査設計費 | 500 | 500 | 53~56 | ||||||||
東部公民館取こわし | 900 | 900 | 単 | ||||||||
小計 | 100,422 | 23,600 | 4,000 | 50,000 | 2,500 | 20,322 | |||||
交通安全計画 | 交通安全施設整備 | ガードレール(80m)視線誘導標(80本) | 1,300 | 380 | 920 | 単 | |||||
防火計画 | 消防ポンプ自動車購入 | 消防ポンプ自動車更新(ガソリン車BD―1型) | 4,000 | 2,000 | 単 | ||||||
防火水そう新設 | 40m3級1基 | 1,000 | 230 | 770 | 単 | ||||||
広域消防組合負担金 | 施設整備費負担金 | 244 | 244 | 単 | |||||||
小計 | 5,244 | 230 | 2,000 | 3,014 | |||||||
◎南東部簡易水道建設事業 | 佐良土湯津上地区第2年度分(700戸) | 232,000 | 95,768 | 23,200 | 105,000 | 8,032 | 52~54 | ||||
各戸給水装置設計委託 | 3,500 | 3,500 | 単 | ||||||||
◎西部地区簡易水道建設事業 | 試験井戸築造工事揚水試験費 | 2,000 | 2,000 | 単 | |||||||
自動車購入 | 緊急用自動車1台 | 1,100 | 150 | 950 | 単 | ||||||
広域行政組合負担金 | し尿処理施設整備 | 450 | 450 | 単 | |||||||
小計 | 239,050 | 95,768 | 23,200 | 105,000 | 150 | 14,932 | |||||
計 | 346,016 | 119,368 | 27,430 | 157,000 | 3,030 | 39,188 | |||||
産業の振興に関する計画 | 農業計画 | 土地改良事業補助金 | 東堀ほ場整備20ha | 3,000 | 3,000 | 47~54 | |||||
南部ほ場整備70ha | 10,000 | 10,000 | 48~55 | ||||||||
片府田ほ場整備40ha | 6,000 | 6,000 | 49~54 | ||||||||
中ノ原ほ場整備20ha | 1,500 | 1,500 | 53~56 | ||||||||
広域農道整備 | 4号支線 改良L=1000 鋪装L=1000 | 20,000 | 20,000 | 53~54 | |||||||
草地改良事業 | 大野牧場草地更新11ha | 12,120 | 4,848 | 2,424 | 4,848 | 52~55 | |||||
第二次農業構造改善事業 | 水田作協業施設[トラックター3 田植機5 コンバイン3 防除機3 格納庫3棟] | 10,120 | 10,120 | 単 | |||||||
小計 | 62,740 | 14,968 | 2,424 | 20,000 | 25,348 | ||||||
観光計画 | 観光施設整備事業 | 下侍塚駐車場700m2 | 2,842 | 1,421 | 1,421 | 単 | |||||
〃 公衆便所1棟 | 1,594 | 797 | 797 | 単 | |||||||
上侍塚歩道L=400 | 586 | 293 | 293 | 単 | |||||||
飲料水施設(3ケ所) | 300 | 150 | 150 | 単 | |||||||
駐車場標識 | 160 | 80 | 80 | 単 | |||||||
観光施設清掃事業(4ケ所) | 384 | 192 | 192 | ||||||||
小計 | 5,866 | 2,933 | 2,933 | ||||||||
計 | 68,606 | 14,968 | 5,357 | 20,000 | 28,281 | ||||||
行財政の合理化に関する計画 | 行政合理化計画 | 庁用車購入 | 村長用自動車1台 | 1,500 | 1,500 | ||||||
小計 | 1,500 | 1,500 | |||||||||
計 | 1,500 | 1,500 | |||||||||
合計 | 538,222 | 180,336 | 32,787 | 157,000 | 23,030 | 145,069 |
昭和54年度 |
計画部門別 | 事業名 | 事業内容 | 事業費 | 財源内訳 | 事業実施年度 | 備考 | |||||
大分類 | 小分類 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他の特定財源 | 一般財源 | |||||
基礎的条件の整備に関する計画 | 交通通信計画 | 道路改良事業 | ◎下蛭田へ旧役場線(L=500) | 60,000 | 40,000 | 20,000 | 49~55 | ||||
中の原西線(L=500) | 13,000 | 13,000 | 53~54 | ||||||||
大野支線(L=250) | 15,000 | 15,000 | 〃 | ||||||||
下河原中学校線(L=500) | 7,000 | 7,000 | 〃 | ||||||||
新宿笹原線(L=400) | 7,000 | 7,000 | 〃 | ||||||||
小船渡川西線(L=206) | 6,200 | 6,200 | 〃 | ||||||||
大野線(L=250) | 7,500 | 7,500 | 単 | ||||||||
(L=2606) | 115,700 | 40,000 | 75,700 | ||||||||
道路舗装事業 | 大野支線(L=100) | 800 | 800 | 53~54 | |||||||
下河原中学校線(L=500) | 1,400 | 1,400 | 〃 | ||||||||
小船渡川西線(L=180) | 500 | 500 | 〃 | ||||||||
旧東野線(L=1000) | 5,000 | 5,000 | 〃 | ||||||||
西の根根本線(L=900) | 3,000 | 3,000 | 53~54 | ||||||||
下の谷地1号線(L=436) | 1,100 | 1,100 | 単 | ||||||||
西町中学校線(L=1294) | 5,000 | 5,000 | 〃 | ||||||||
二升田上の原線(L=200) | 2,000 | 2,000 | 53~54 | ||||||||
新宿笹原線(L=300) | 2,000 | 2,000 | 〃 | ||||||||
中の原西線(L=500) | 3,500 | 3,500 | 〃 | ||||||||
(L=5410) | 24,300 | 24,300 | |||||||||
小計 | 140,000 | 40,000 | 100,000 | ||||||||
計 | 140,000 | 40,000 | 100,000 | ||||||||
社会福祉の充実と生活環境の整備に関する計画 | 教育計画 | 村民運動場の建設 | ◎運動公園調査費 | 1,000 | 1,000 | 53~55 | |||||
史跡保存対策 | 侍塚周辺用地取得(5,000m2) | 20,000 | 18,000 | 2,000 | 単 | ||||||
小計 | 21,000 | 18,000 | 3,000 | 〃 | |||||||
交通安全計画 | 交通安全施設 | 道路標識(100本)及びガードレール(100m) | 1,380 | 380 | 1,000 | 〃 | |||||
防災計画 | 消防ポンプ自動車 | ガソリン車BC―1型 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 〃 | |||||
広域消防組合 | 施設整備負担金 | 120 | 120 | 〃 | |||||||
小計 | 4,120 | 2,000 | 2,120 | ||||||||
生活環境整備計画 | ◎南東部地区簡易 | 継続事業第3年度分(700戸) | 174,500 | 69,800 | 17,450 | 78,000 | 9,250 | 52~54 | |||
水道建設事業 | 給水装置関係材料購入事業 | 5,950 | 2,240 | 3,710 | 単 | ||||||
給水装置建設事業 | 77,000 | 77,000 | 〃 | ||||||||
◎西部地区簡易水道建設事業 | 認可申請書作成委託業務 | 5,000 | 5,000 | 〃 | |||||||
一般廃棄物処理事業 | ゴミ収集車(4t車1台) | 507 | 507 | 単 | |||||||
し尿処理施設整備事業 | 広域行政組合負担金 | 2,719 | 2,719 | 〃 | |||||||
小計 | 265,676 | 69,800 | 17,450 | 80,000 | 79,240 | 21,186 | |||||
計 | 292,176 | 87,800 | 17,450 | 80,000 | 79,620 | 27,306 | |||||
産業の振興に関する計画 | 農業計画 | 土地改良事業補助金 | 東堀ほ場整備(10ha) | 1,500 | 1,500 | 47~54 | |||||
南部ほ場整備(70ha) | 10,000 | 10,000 | 48~55 | ||||||||
片府田ほ場整備(40ha) | 6,000 | 6,000 | 49~54 | ||||||||
中の原ほ場整備(20ha) | 1,500 | 1,500 | 51~55 | ||||||||
(140ha) | 19,000 | 19,000 | |||||||||
広域農道整備事業 | 4号支線改良補装L=1000 | 20,000 | 20,000 | 53~54 | |||||||
草地改良事業 | 大野放牧場草地更新事業(10ha) | 14,280 | 5,712 | 2,856 | 5,712 | 52~55 | |||||
第2次農業構造改善事業 | 園芸団地造成事業(ビニールハウス6棟ガラス温室7棟) | 129,972 | 129,972 | 単 | |||||||
小計 | 183,252 | 135,684 | 2,856 | 20,000 | 24,712 | ||||||
計 | 183,252 | 135,684 | 2,856 | 20,000 | 24,712 | ||||||
行財政の合理化に関する計画 | 行政合理化計画 | マイクロバス購入 | 29人乗1台 | 2,500 | 2,500 | ||||||
小計 | 2,500 | 2,500 | |||||||||
計 | 2,500 | 2,500 | |||||||||
合計 | 617,928 | 263,484 | 20,306 | 80,000 | 99,620 | 154,518 |
1.普通会計 歳入 |
区分 | 基準年度(昭51) | 昭和53年度 | |||
決算額A | Aの構成比 | 計画額B | Bの構成比 | B/A | |
1.村税 | 130,983 | 12.2 | 165,000 | 17.4 | 1.3 |
2.地方交付税 | 303,329 | 28.2 | 388,500 | 40.9 | 1.3 |
(1)普通交付税 | 279,490 | 26.0 | 358,500 | 37.7 | 1.3 |
(2)特別交付税 | 23,839 | 2.2 | 30,000 | 3.2 | 1.3 |
3.その他の一般財源 | 115,871 | 10.8 | 125,000 | 13.2 | 1.1 |
小計 | 550,183 | 51.1 | 678,500 | 71.5 | 1.2 |
4.分担金負担金 | 29,817 | 2.8 | 25,000 | 2.6 | 0.8 |
5.使用料手数料 | 13,717 | 1.3 | 20,000 | 2.1 | 1.5 |
6.国庫支出金 | 114,574 | 10.7 | 120,500 | 12.7 | 1.1 |
7.県支出金 | 128,561 | 11.9 | 32,500 | 3.4 | 0.3 |
8.財産収入 | 5,373 | 0.5 | 5,500 | 0.6 | 1.0 |
9.その他の収入 | 40,844 | 3.8 | 15,000 | 1.6 | 0.4 |
10.地方債 | 193,100 | 17.9 | 52,000 | 5.5 | 0.3 |
歳入合計 | 1,076,169 | 100.0 | 949,000 | 100.0 | 0.9 |
区分 | 昭和54年度 | 計画年度合計 | |||
計画額C | Cの構成比 | C/A | 計画額D | Dの構成比 | |
1.村税 | 174,000 | 16.4 | 1.3 | 339,000 | 16.8 |
2.地方交付税 | 405,000 | 38.1 | 1.3 | 793,500 | 39.4 |
(1)普通交付税 | 375,000 | 35.3 | 1.3 | 733,500 | 36.4 |
(2)特別交付税 | 30,000 | 2.8 | 1.3 | 60,000 | 3.0 |
3.その他の一般財源 | 136,000 | 12.8 | 1.2 | 261,000 | 13.0 |
小計 | 715,000 | 67.3 | 1.3 | 1,393,500 | 69.2 |
4.分担金負担金 | 22,300 | 2.1 | 0.7 | 47,300 | 2.4 |
5.使用料手数料 | 25,000 | 2.4 | 1.8 | 45,000 | 2.2 |
6.国庫支出金 | 245,600 | 23.1 | 2.1 | 366,100 | 13.2 |
7.県支出金 | 32,800 | 3.1 | 0.3 | 65,300 | 3.2 |
8.財産収入 | 6,000 | 0.5 | 1.1 | 11,500 | 0.6 |
9.その他の収入 | 15,000 | 1.4 | 0.1 | 30,000 | 1.5 |
10.地方債 | 2,000 | 0.2 | 0 | 54,000 | 2.7 |
歳入合計 | 1,063,700 | 100.0 | 1.0 | 2,012,700 | 100.0 |
歳出 |
区分 | 基準年度(昭51) | 昭和53年度 | ||||||||
決算額A | Aのうち一般財源 | Aの構成比 | 計画額B | Bのうち事業計画計上額 | Bのうち一般財源 | Bの構成比 | B/A | |||
1.人件費 | 214,430 | 197,814 | 22.2 | 250,000 | ― | 232,000 | 26.3 | 1.2 | ||
2.物件費 | 78,397 | 52,956 | 8.1 | 111,500 | 5,500 | 83,800 | 11.7 | 1.4 | ||
3.維持補修費 | 4,248 | 4,248 | 0.4 | 4,500 | ― | 4,500 | 0.5 | 1.1 | ||
4.扶助費 | 39,153 | 7,450 | 4.0 | 50,000 | ― | 20,000 | 5.3 | 1.3 | ||
5.補助費等 | 141,540 | 93,589 | 14.6 | 177,500 | 51,314 | 123,200 | 18.7 | 1.3 | ||
6.公債費 | 29,873 | 29,873 | 3.1 | 71,300 | ― | 71,300 | 7.5 | 2.4 | ||
7.その他の経費 | 491 | 491 | 0.1 | 29,400 | (25,482) | 27,400 | 3.1 | 59.9 | ||
小計 | 508,132 | 386,421 | 52.5 | 694,200 | 56,814 | 562,200 | 73.2 | 1.4 | ||
8.建設事業費 | (1)普通建設事業費 | 補助 | 346,427 | 43,742 | 35.8 | 160,760 | 160,760 | 34,888 | 16.9 | 0.5 |
単独 | 99,166 | 48,617 | 10.3 | 94,040 | 82,048 | 81,412 | 9.9 | 0.9 | ||
その他 | 13,711 | ― | 1.4 | ― | ― | ― | ||||
小計 | 459,304 | 92,359 | 47.5 | 254,800 | 242,808 | 116,300 | 26.8 | 0.6 | ||
(2)災害復旧事業 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
(3)失業対策事業費 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
計 | 454,304 | 92,359 | 47.5 | 254,800 | 242,808 | 116,300 | 26.8 | 0.6 | ||
歳出合計 | 967,436 | 478,780 | 100.0 | 949,000 | 299,622 | 678,500 | 100.0 | 1.0 |
区分 | 昭和54年度 | 計画年度計 | |||||||
計画額C | Cのうち一般財源 | Cの構成比 | C/A | 計画額D | Dのうち一般財源 | Dの構成比 | |||
1.人件費 | 266,000 | 230,000 | 25.0 | 1.2 | 516,000 | 462,000 | 25,6 | ||
2.物件費 | 120,000 | 98,000 | 11.3 | 1.5 | 231,500 | 181,800 | 11.5 | ||
3.維持補修費 | 4,500 | 4,500 | 0.4 | 1.1 | 9,000 | 9,000 | 0.5 | ||
4.扶助費 | 51,000 | 25,000 | 4.8 | 1.3 | 101,000 | 45,000 | 5.0 | ||
5.補助費等 | 280,000 | 130,000 | 26.3 | 2.0 | 457,500 | 253,200 | 22.7 | ||
6.公債費 | 72,600 | 72,600 | 6.8 | 2.4 | 143,900 | 143,900 | 7.2 | ||
7.その他の経費 | 36,000 | 36,000 | 3.4 | 73.3 | 65,400 | 63,400 | 3.2 | ||
小計 | 830,100 | 596,100 | 78.0 | 1.6 | 1,524,300 | 1,158,300 | 75.7 | ||
8.建設事業費 | (1)普通建設事業費 | 補助 | 99,280 | 27,700 | 9.4 | 0.3 | 260,040 | 62,588 | 12.7 |
単独 | 134,320 | 91,200 | 12.6 | 1.4 | 228,360 | 172,612 | 11.6 | ||
その他 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
小計 | 233,600 | 118,900 | 22.0 | 0.5 | 488,400 | 235,200 | 24.3 | ||
(2)災害復旧事業 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
(3)失業対策事業費 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
計 | 233,600 | 118,900 | 22.0 | 0.5 | 488,400 | 235,200 | 24.3 | ||
歳出合計 | 1,063,700 | 715,000 | 100.0 | 1.1 | 2,012,700 | 1,393,500 | 100.0 |
2.国民健康保険特別会計 歳入 |
区分 | 基準年度(昭51) | 昭和53年度 | 昭和54年度 | 計基年度合計 | ||||||
決算額 A | 構成比 % | 計画額 B | 構成比 % | B/A | 計画額 C | 構成比 % | C/A | 計画額 | 構成比 | |
国民健康保険税 | 76,440 | 37.6 | 99,678 | 42.0 | 1.3 | 121,693 | 43.2 | 1.6 | 221,371 | 42.7 |
その他の一般財源 | 25,559 | 12.5 | 6,260 | 2.6 | 0.2 | 12,000 | 4.3 | 0.5 | 18,260 | 3.5 |
小計 | 101,999 | 50.1 | 105,938 | 44.6 | 1.0 | 133,693 | 47.5 | 1.3 | 239,631 | 46.2 |
使用料・手数料 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
国庫支出金 | 98,535 | 48.4 | 129,724 | 54.7 | 1.3 | 145,897 | 51.8 | 1.5 | 275,621 | 53 |
その他の収入 | 2,919 | 1.5 | 1,400 | 0.7 | 0.5 | 2,000 | 0.7 | 0.7 | 3,400 | 0.7 |
歳入合計 | 203,453 | 100 | 237,062 | 100 | 1.2 | 281,590 | 100 | 1.4 | 518,652 | 100 |
歳出 |
区分 | 基準年度(昭51) | 昭和53年度 | 昭和54年度 | 計画年度合計 | ||||||||||
決算費 A | Aのうち一般財源 | 構成比 % | 計画額 B | Bのうち一般財源 | 構成比 % | B/A | 計画額 C | Cのうち一般財源 | 構成比 % | C/A | 計画額 | 一般財源 | 構成比 | |
人件費 | 8,635 | 3,549 | 4.8 | 9,931 | 4,396 | 4.2 | 12 | 10,627 | 4,705 | 3.8 | 1.2 | 20,558 | 9,101 | 4.0 |
物件費 | 3,453 | 2,852 | 1.9 | 3,979 | 3,262 | 1.7 | 12 | 4,257 | 3,490 | 1.5 | 1.2 | 8,236 | 6,752 | 1.6 |
補助費等 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
その他の経費 | 168,542 | 75,322 | 93.3 | 223,152 | 99,680 | 94.1 | 1.3 | 266,706 | 127,498 | 94.7 | 1.6 | 489,858 | 227,178 | 94.4 |
歳出合計 | 180,630 | 81,723 | 100 | 237,062 | 107,338 | 100 | 1.3 | 281,590 | 135,603 | 100 | 1.6 | 518,652 | 243,031 | 100 |
3.簡易水道特別会計 歳出 |
区分 | 基準年度(昭52) | 昭和53年度 | 昭和54年度 | 計画年度合計 | ||||||
決算額 A | Aの構成比% | 計画額 B | Bの構成比% | B/A | 計画額 C | Cの構成比% | C/A | 計画額 D | Dの構成比% | |
1.水道事業収入(使用料) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2.受託給水事業収入(負担金) | ― | ― | ― | ― | ― | 79,240 | 27.6 | ― | 79,240 | 14.6 |
3.国庫支出金 | ― | ― | 95,768 | 37.5 | 69,800 | 24.4 | ― | 165,568 | 30.6 | |
4.県支出金 | ― | ― | 23,942 | 9.4 | 17,450 | 6.1 | ― | 41,392 | 7.6 | |
5.その他の収入 | ― | ― | 30,450 | 11.9 | 42,110 | 14.7 | ― | 72,560 | 13.4 | |
6.地方債 | ― | ― | 105,000 | 41.2 | 78,000 | 27.2 | ― | 183,000 | 33.8 | |
歳入合計 | ― | ― | 255,160 | 100.0 | 286,600 | 100.0 | ― | 541,760 | 100.0 |
歳出 |
区分 | 基準年度(昭52) | 昭和53年度 | 昭和54年度 | 計画年度合計 | |||||||||||
決算額 A | Aのうち一般財源 | Aの構成比 | 計算額 B | Bのうち一般財源 | Bの構成比 | B/A | 計画額 C | Cのうち一般財源 | Cの構成比 | C/A | 計画比 D | Dのうち一般財源 | Dの構成比 | ||
1.人件費 | ― | ― | ― | 8,550 | 8,550 | 3.3 | ― | 9.160 | 9,160 | 32 | ― | 17,710 | 17,710 | 3.2 | |
2.物件費 | ― | ― | ― | 2,200 | 2,200 | 0.9 | ― | 2,500 | 2,500 | 0.9 | ― | 4,700 | 4,700 | 0.9 | |
3.維持補修費 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
4.公債費 | ― | ― | ― | 5,400 | 5,400 | 2.1 | ― | 12,490 | 12,490 | 4.3 | ― | 17,890 | 17,890 | 3.3 | |
5.積立金 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
6.その他 | ― | ― | ― | 410 | 410 | 0.2 | ― | ― | ― | ― | ― | 410 | 410 | 0.1 | |
7.建設事業費 | 補助分 | ― | ― | ― | 8,032 | 8,032 | 90.9 | ― | 174,500 | 9,250 | 60.9 | ― | 406,500 | 17,282 | 75.0 |
単独分 | ― | ― | ― | 6,450 | 6,450 | 2.6 | ― | 87,950 | 8,710 | 30.7 | ― | 94,550 | 15,160 | 17.5 | |
小計 | ― | ― | ― | 14,482 | 14,482 | 93.5 | ― | 262,450 | 17,960 | 91.6 | ― | 501,050 | 32,442 | 92.5 | |
歳出合計 | ― | ― | ― | 31,042 | 31,042 | 100.0 | ― | 286,600 | 42,110 | 100.0 | ― | 541,760 | 73,152 | 100.0 |