(ウ) 広域行政の推進

971 ~ 980
 村が限られた財源のなかで、より効果的に増大する行政需要に対処するには、広域的な観点のもとに事務処理を行なう必要があり、昭和四十八年に発足した那須地区広域行政事務組合を中心に、し尿処理、と畜場、結核検診、職員の共同研修をすでに実施している。さらにゴミの共同処理を行なっており、効果を上げている。今後においても、この広域的に処理すべきものは一層増大することが予想されるので、地域の特性に応じた各種の施策を一体的に実施する必要があり、広域行政を積極的に推進する。

1.計画の重点事業
事業名事業内容
道路改良事業〇下蛭田旧役場線 L=1,000m
 事業費120,000千円
  昭53 L=500m
  昭54 L=500m
小学校屋内運動場建設事業〇湯小屋内運動場 昭53 51,372千円
(鉄骨造 620m2
民俗資料館新設事業〇村営民俗資料館新設 昭53 45,150千円
(鉄筋コンクリート造平家建 340m2
簡易水道新設事業〇南東部地区(700戸)総事業費492,950千円
  昭53 235,500千円
  昭54 257,450千円
 
〇西部地区(550戸)調査費 7,000千円
(昭53 2,000千円 昭54 5,000千円)
村民運動場建設事業〇運動公園 調査費 1,500千円
(昭53 500千円 昭54 1,000千円)
 
〇プラント跡地運動場(野球場 30,000m2
(昭53 2,500千円)

2.事業計画総括表
計画部門別事業名事業費財源内訳
大分類小分類国庫支出金県支出金地方債その他の特定財源一般財源
基礎的条件の整備に関する計画交通通信計画道路改良205,10080,000125,100
道路舗装48,00048,000
道路新設9,0006,0003,000
小計262,10086,000176,100
262,10086,000176,100
社会福祉の充実と生活環境の整備に関する計画教育計画学校屋内運動場新築51,37219,60020,00011,772
民俗資料館新築45,1504,0004,00030,0007,150
公民館取こわし900900
村民運動場新築4,0002,5001,500
史跡保存対策20,00018,0002,000
小計121,42241,6004,00050,0002,50023,322
交通安全計画交通安全施設2,6807601,920
防災計画消防ポンプ車更新8,0004,0004,000
防火水そう新設1,000230770
広域消防組合負担金364364
小計9,3642304,0005,134
生活環境整備計画簡易水道新設499,950165,56840,650183,00079,24031,492
水道用自動車購入1,100150950
し尿処理施設整備負担金3,1693,169
一般廃棄物処理施設整備負担金507507
小計504,726165,56840,650183,00079,39036,118
638,192207,16844,880237,00082,65066,494
産業の振興に関する計画農業計画土地改良事業補助金39,50039,500
広域農道整備負担金40,00040,000
草地改良事業26,40010,5605,28010,560
第二次農業構造改善事業140,092140,092
小計245,992150,6525,28040,00050,060
観光計画観光施設整備事業5,8662,9332,933
251,858150,6528,21340,00052,993
行財政の合理化に関する計画行政合理化計画庁用車購入1,5001,500
マイクロバス購入2,5002,500
小計4,0004,000
4,0004,000
合計1,156,150443,82053,093237,000122,650299,587
 
計画部門別事業名年度別内訳事業実施年度備考
大分類小分類昭和53年度昭和54年度
基礎的条件の整備に関する計画交通通信計画道路改良89,400115,700
道路舗装23,70024,300
道路新設9,000
小計122,100140,000
122,100140,000
社会福祉の充実と生活環境の整備に関する計画教育計画学校屋内運動場新築51,372
民俗資料館新築45,150
公民館取こわし900
村民運動場新築3,0001,000
史跡保存対策20,000
小計100,42221,000
交通安全計画交通安全施設1,3001,380
防災計画消防ポンプ車更新4,0004,000
防火水そう新設1,000
広域消防組合負担金244120
小計5,2444,120
生活環境整備計画簡易水道新設237,500262,450
水道用自動車購入1,100
し尿処理施設整備負担金4502,719
一般廃棄物処理施設整備負担金507
小計239,050265,676
346,016292,176
産業の振興に関する計画農業計画土地改良事業補助金20,50019,000
広域農道整備負担金20,00020,000
草地改良事業12,12014,280
第二次農業構造改善事業10,120129,972
小計62,740183,252
観光計画観光施設整備事業5,866
68,606183,252
行財政の合理化に関する計画行政合理化計画庁用車購入1,500
マイクロバス購入2,500
小計1,5002,500
1,5002,500
合計538,222617,928

3.年度別事業計画 昭和53年度
計画部門別事業名事業内容事業費財源内訳事業実施年度備考
大分類小分類国庫支出金県支出金地方債その他の特定財源一般財源
基礎的条件の整備に関する計画交通通信計画道路改良事業◎下蛭田~旧役場線(L=500)60,00040,00020,00049~55
中の原西線(L=500)7,0007,00053~54
大野支線(L=300)6,0006,00053~54
下河原中学校線(L=500)7,0007,00053~54
二升田上ノ原線(L=200)4,0004,00053~54
小船渡川西線(L=180)5,4005,40049~54
(L=2180)89,40040,00049,400
道路舗装事業小船渡川西線(L=150)50050050~55
旧東野線(L=1000)2,4002,40053~54
西町上ノ原線(L=680)1,8001,800
松の木坂線(L=400)5,0005,000
蜂巣品川線(L=351)1,0001,000
品川新宿線(L=374)1,0001,000
西ノ根根本線(L=300)3,0003,000
西ノ根線(L=272)1,0001,000
湯小田中線(L=670)2,0002,000
プラント用道路(L=700)6,0006,000
L=549723,70023,700
道路新設事業石田片田線(L=500)9,0006,0003,000
L=5009,0006,0003,000
小計122,10046,00076,000
122,10046,00076,100
社会福祉の充実と生活環境の整備に関する計画教育計画◎小学校屋内運動場新築湯小本体工事(鉄骨造620m244,64019,60020,0005,040
設計委託料2,2322,232
内部設備備品4,5004,500
◎民俗資料館新築本体工事340m2(鉄筋コンクリート造平家建)40,0004,0004,00030,0002,000
設計委託料2,6002,600
敷地造成2,5502,550
◎村民運動場建設プラント跡地30,000m2(野球場ソフト場各1面)2,5002,500
運動公園建設調査設計費50050053~56
東部公民館取こわし900900
小計100,42223,6004,00050,0002,50020,322
交通安全計画交通安全施設整備ガードレール(80m)視線誘導標(80本)1,300380920
防火計画消防ポンプ自動車購入消防ポンプ自動車更新(ガソリン車BD―1型)4,0002,000
防火水そう新設40m3級1基1,000230770
広域消防組合負担金施設整備費負担金244244
小計5,2442302,0003,014
◎南東部簡易水道建設事業佐良土湯津上地区第2年度分(700戸)232,00095,76823,200105,0008,03252~54
各戸給水装置設計委託3,5003,500
◎西部地区簡易水道建設事業試験井戸築造工事揚水試験費2,0002,000
自動車購入緊急用自動車1台1,100150950
広域行政組合負担金し尿処理施設整備450450
小計239,05095,76823,200105,00015014,932
346,016119,36827,430157,0003,03039,188
産業の振興に関する計画農業計画土地改良事業補助金東堀ほ場整備20ha3,0003,00047~54
南部ほ場整備70ha10,00010,00048~55
片府田ほ場整備40ha6,0006,00049~54
中ノ原ほ場整備20ha1,5001,50053~56
広域農道整備4号支線 改良L=1000 鋪装L=100020,00020,00053~54
草地改良事業大野牧場草地更新11ha12,1204,8482,4244,84852~55
第二次農業構造改善事業水田作協業施設[トラックター3 田植機5 コンバイン3 防除機3 格納庫3棟]10,12010,120
小計62,74014,9682,42420,00025,348
観光計画観光施設整備事業下侍塚駐車場700m22,8421,4211,421
〃  公衆便所1棟1,594797797
上侍塚歩道L=400586293293
飲料水施設(3ケ所)300150150
駐車場標識1608080
観光施設清掃事業(4ケ所)384192192
小計5,8662,9332,933
68,60614,9685,35720,00028,281
行財政の合理化に関する計画行政合理化計画庁用車購入村長用自動車1台1,5001,500
小計1,5001,500
1,5001,500
合計538,222180,33632,787157,00023,030145,069

昭和54年度
計画部門別事業名事業内容事業費財源内訳事業実施年度備考
大分類小分類国庫支出金県支出金地方債その他の特定財源一般財源
基礎的条件の整備に関する計画交通通信計画道路改良事業◎下蛭田へ旧役場線(L=500)60,00040,00020,00049~55
中の原西線(L=500)13,00013,00053~54
大野支線(L=250)15,00015,000
下河原中学校線(L=500)7,0007,000
新宿笹原線(L=400)7,0007,000
小船渡川西線(L=206)6,2006,200
大野線(L=250)7,5007,500
(L=2606)115,70040,00075,700
道路舗装事業大野支線(L=100)80080053~54
下河原中学校線(L=500)1,4001,400
小船渡川西線(L=180)500500
旧東野線(L=1000)5,0005,000
西の根根本線(L=900)3,0003,00053~54
下の谷地1号線(L=436)1,1001,100
西町中学校線(L=1294)5,0005,000
二升田上の原線(L=200)2,0002,00053~54
新宿笹原線(L=300)2,0002,000
中の原西線(L=500)3,5003,500
(L=5410)24,30024,300
小計140,00040,000100,000
140,00040,000100,000
社会福祉の充実と生活環境の整備に関する計画教育計画村民運動場の建設◎運動公園調査費1,0001,00053~55
史跡保存対策侍塚周辺用地取得(5,000m220,00018,0002,000
小計21,00018,0003,000
交通安全計画交通安全施設道路標識(100本)及びガードレール(100m)1,3803801,000
防災計画消防ポンプ自動車ガソリン車BC―1型4,0002,0002,000
広域消防組合施設整備負担金120120
小計4,1202,0002,120
生活環境整備計画◎南東部地区簡易継続事業第3年度分(700戸)174,50069,80017,45078,0009,25052~54
水道建設事業給水装置関係材料購入事業5,9502,2403,710
給水装置建設事業77,00077,000
◎西部地区簡易水道建設事業認可申請書作成委託業務5,0005,000
一般廃棄物処理事業ゴミ収集車(4t車1台)507507
し尿処理施設整備事業広域行政組合負担金2,7192,719
小計265,67669,80017,45080,00079,24021,186
292,17687,80017,45080,00079,62027,306
産業の振興に関する計画農業計画土地改良事業補助金東堀ほ場整備(10ha)1,5001,50047~54
南部ほ場整備(70ha)10,00010,00048~55
片府田ほ場整備(40ha)6,0006,00049~54
中の原ほ場整備(20ha)1,5001,50051~55
(140ha)19,00019,000
広域農道整備事業4号支線改良補装L=100020,00020,00053~54
草地改良事業大野放牧場草地更新事業(10ha)14,2805,7122,8565,71252~55
第2次農業構造改善事業園芸団地造成事業(ビニールハウス6棟ガラス温室7棟)129,972129,972
小計183,252135,6842,85620,00024,712
183,252135,6842,85620,00024,712
行財政の合理化に関する計画行政合理化計画マイクロバス購入29人乗1台2,5002,500
小計2,5002,500
2,5002,500
合計617,928263,48420,30680,00099,620154,518

1.普通会計
歳入
区分基準年度(昭51)昭和53年度
決算額AAの構成比計画額BBの構成比B/A
1.村税130,98312.2165,00017.41.3
2.地方交付税303,32928.2388,50040.91.3
 (1)普通交付税279,49026.0358,50037.71.3
 (2)特別交付税23,8392.230,0003.21.3
3.その他の一般財源115,87110.8125,00013.21.1
 小計550,18351.1678,50071.51.2
4.分担金負担金29,8172.825,0002.60.8
5.使用料手数料13,7171.320,0002.11.5
6.国庫支出金114,57410.7120,50012.71.1
7.県支出金128,56111.932,5003.40.3
8.財産収入5,3730.55,5000.61.0
9.その他の収入40,8443.815,0001.60.4
10.地方債193,10017.952,0005.50.3
 歳入合計1,076,169100.0949,000100.00.9
 
区分昭和54年度計画年度合計
計画額CCの構成比C/A計画額DDの構成比
1.村税174,00016.41.3339,00016.8
2.地方交付税405,00038.11.3793,50039.4
 (1)普通交付税375,00035.31.3733,50036.4
 (2)特別交付税30,0002.81.360,0003.0
3.その他の一般財源136,00012.81.2261,00013.0
 小計715,00067.31.31,393,50069.2
4.分担金負担金22,3002.10.747,3002.4
5.使用料手数料25,0002.41.845,0002.2
6.国庫支出金245,60023.12.1366,10013.2
7.県支出金32,8003.10.365,3003.2
8.財産収入6,0000.51.111,5000.6
9.その他の収入15,0001.40.130,0001.5
10.地方債2,0000.2054,0002.7
 歳入合計1,063,700100.01.02,012,700100.0

歳出
区分基準年度(昭51)昭和53年度
決算額AAのうち一般財源Aの構成比計画額BBのうち事業計画計上額Bのうち一般財源Bの構成比B/A
1.人件費214,430197,81422.2250,000232,00026.31.2
2.物件費78,39752,9568.1111,5005,50083,80011.71.4
3.維持補修費4,2484,2480.44,5004,5000.51.1
4.扶助費39,1537,4504.050,00020,0005.31.3
5.補助費等141,54093,58914.6177,50051,314123,20018.71.3
6.公債費29,87329,8733.171,30071,3007.52.4
7.その他の経費4914910.129,400(25,482)27,4003.159.9
小計508,132386,42152.5694,20056,814562,20073.21.4
8.建設事業費(1)普通建設事業費補助346,42743,74235.8160,760160,76034,88816.90.5
単独99,16648,61710.394,04082,04881,4129.90.9
その他13,7111.4
小計459,30492,35947.5254,800242,808116,30026.80.6
(2)災害復旧事業
(3)失業対策事業費
454,30492,35947.5254,800242,808116,30026.80.6
歳出合計967,436478,780100.0949,000299,622678,500100.01.0
 
区分昭和54年度計画年度計
計画額CCのうち一般財源Cの構成比C/A計画額DDのうち一般財源Dの構成比
1.人件費266,000230,00025.01.2516,000462,00025,6
2.物件費120,00098,00011.31.5231,500181,80011.5
3.維持補修費4,5004,5000.41.19,0009,0000.5
4.扶助費51,00025,0004.81.3101,00045,0005.0
5.補助費等280,000130,00026.32.0457,500253,20022.7
6.公債費72,60072,6006.82.4143,900143,9007.2
7.その他の経費36,00036,0003.473.365,40063,4003.2
小計830,100596,10078.01.61,524,3001,158,30075.7
8.建設事業費(1)普通建設事業費補助99,28027,7009.40.3260,04062,58812.7
単独134,32091,20012.61.4228,360172,61211.6
その他
小計233,600118,90022.00.5488,400235,20024.3
(2)災害復旧事業
(3)失業対策事業費
233,600118,90022.00.5488,400235,20024.3
歳出合計1,063,700715,000100.01.12,012,7001,393,500100.0

2.国民健康保険特別会計
歳入
区分基準年度(昭51)昭和53年度昭和54年度計基年度合計
決算額
A
構成比
計画額
B
構成比
B/A計画額
C
構成比
C/A計画額構成比
国民健康保険税76,44037.699,67842.01.3121,69343.21.6221,37142.7
その他の一般財源25,55912.56,2602.60.212,0004.30.518,2603.5
小計101,99950.1105,93844.61.0133,69347.51.3239,63146.2
使用料・手数料
国庫支出金98,53548.4129,72454.71.3145,89751.81.5275,62153
その他の収入2,9191.51,4000.70.52,0000.70.73,4000.7
歳入合計203,453100237,0621001.2281,5901001.4518,652100

歳出
区分基準年度(昭51)昭和53年度昭和54年度計画年度合計
決算費
A
Aのうち一般財源構成比
計画額
B
Bのうち一般財源構成比
B/A計画額
C
Cのうち一般財源構成比
C/A計画額一般財源構成比
人件費8,6353,5494.89,9314,3964.21210,6274,7053.81.220,5589,1014.0
物件費3,4532,8521.93,9793,2621.7124,2573,4901.51.28,2366,7521.6
補助費等
その他の経費168,54275,32293.3223,15299,68094.11.3266,706127,49894.71.6489,858227,17894.4
歳出合計180,63081,723100237,062107,3381001.3281,590135,6031001.6518,652243,031100

3.簡易水道特別会計
歳出
区分基準年度(昭52)昭和53年度昭和54年度計画年度合計
決算額
A
Aの構成比%計画額
B
Bの構成比%B/A計画額
C
Cの構成比%C/A計画額
D
Dの構成比%
1.水道事業収入(使用料)
2.受託給水事業収入(負担金)79,24027.679,24014.6
3.国庫支出金95,76837.569,80024.4165,56830.6
4.県支出金23,9429.417,4506.141,3927.6
5.その他の収入30,45011.942,11014.772,56013.4
6.地方債105,00041.278,00027.2183,00033.8
歳入合計255,160100.0286,600100.0541,760100.0

歳出
区分基準年度(昭52)昭和53年度昭和54年度計画年度合計
決算額
A
Aのうち一般財源Aの構成比計算額
B
Bのうち一般財源Bの構成比B/A計画額
C
Cのうち一般財源Cの構成比C/A計画比
D
Dのうち一般財源Dの構成比
1.人件費8,5508,5503.39.1609,1603217,71017,7103.2
2.物件費2,2002,2000.92,5002,5000.94,7004,7000.9
3.維持補修費
4.公債費5,4005,4002.112,49012,4904.317,89017,8903.3
5.積立金
6.その他4104100.24104100.1
7.建設事業費補助分8,0328,03290.9174,5009,25060.9406,50017,28275.0
単独分6,4506,4502.687,9508,71030.794,55015,16017.5
小計14,48214,48293.5262,45017,96091.6501,05032,44292.5
歳出合計31,04231,042100.0286,60042,110100.0541,76073,152100.0